借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行存款 次月申報抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅

建筑行業(yè)一般納稅人簡易計征,增值稅異地預(yù)繳和當(dāng)月征期繳納稅費(fèi)會計的分錄怎么做,包括計提,繳納和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
老師可以給我說一下一般納稅人采取簡易計證外地預(yù)交稅款會計分錄稅款月末如何結(jié)轉(zhuǎn)的,我報表報稅和賬上的應(yīng)交稅金不一樣
建筑企業(yè),簡易計稅項(xiàng)目,項(xiàng)目地預(yù)繳3%增值稅,預(yù)繳時做在應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目了,月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不?
一般納稅人簡易計稅項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的會計分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
老師 一般納稅人簡易計稅的 “應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅”月底不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎? 那當(dāng)月有外地預(yù)繳的增值稅呢?那個也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 那我次月繳稅的時候分錄怎么寫呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款 銀行存款** 老師這樣嗎?
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?

