你好 是的是 這樣操作的?
老師您好!我們公司一直沒有申報印花稅,購銷合同的印花稅按什么申報?
老師好,印花稅按季申報,在簽訂的購銷合同,實際業(yè)務(wù)未在本季度完成,這個印花稅申報一定要在本季度申報還是可以在交易實際完成在申報呢
老師好,印花稅申報,我們沒有合同,按實際的業(yè)務(wù)申報可以嗎?
老師你好,我們公司2021年的財產(chǎn)租賃、運輸合同印花稅沒有申報,可以在2022年12月申報嗎?這兩個印花稅我們是按年申報的
老師,建設(shè)工程勘察合同需要申報印花稅嗎?合同里面沒有寫明合同金額,寫的:“本工程勘察費預(yù)算”為… ,這種情況,需要按這個預(yù)算金額申報印花稅嗎?還是等實際業(yè)務(wù)發(fā)生再申報印花稅?
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師,銷售貨品,倉儲服務(wù)費,貨車保險,還有商超服務(wù)費,按買賣合同申報嗎
你好? 不是 按各自的合同 發(fā)你稅率表
老師,商超服務(wù)費,按哪個稅率交印花稅?
你好,這個不需要交印花稅。
這是我開出去的發(fā)票,是實際發(fā)生的,老師我不懂,倉儲費和財產(chǎn)保險是需要交的是嗎?
你好 是要交的 列舉的發(fā)生就交??
商超服務(wù)費算在哪個稅目里申報呢
你好,這個不需要交印花稅。因為沒有列舉。
列舉是什么意思?老師
就是印花稅的稅目表上,列舉列舉的。
就是這個表上沒有的就可以不交印花稅是嗎
你好,是的,那上面那是老的我發(fā)給。你好,是的,那上面那是老的,我發(fā)給你最新的。你好,是的,那上面那是老的,我發(fā)給你最新的。
謝謝老師耐心講解
老師,進(jìn)項和銷項都需要繳納印花稅對嗎?需要分筆,分客戶,分供應(yīng)商的錄入稅源信息嗎?
你好,稅源采集時要分開的,有提示,你按提示填寫就對了。