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企業(yè)自行研究A軟件產(chǎn)品,取的了著作權(quán)。如,21年1月開始研發(fā),無法分辨研發(fā)階段,固前期全部計(jì)入管理費(fèi)用研究費(fèi)100萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)了損益。22年2月取的了著作權(quán),請問老師,后續(xù)該怎么計(jì)算和計(jì)入無形資產(chǎn)和進(jìn)行累計(jì)攤銷?

2022-10-23 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-23 21:37

你好,學(xué)員,這個直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用即可,不用計(jì)入資產(chǎn)科目了

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快賬用戶9736 追問 2022-10-23 21:39

意思是,無需進(jìn)入無形資產(chǎn)科目? 那累計(jì)攤銷就是借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷。按照100萬的來進(jìn)行攤銷

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齊紅老師 解答 2022-10-23 21:41

意思是,無需進(jìn)入無形資產(chǎn)科目? 那累計(jì)攤銷就是借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷。按照100萬的來進(jìn)行攤銷 是的

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快賬用戶9736 追問 2022-10-23 21:48

著作權(quán)攤銷年限是不少于10年,那我們就是按照100/10/12計(jì)算出每月攤銷比例?那75%加計(jì)抵扣又該怎么計(jì)算呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-23 21:49

著作權(quán)攤銷年限是不少于10年,那我們就是按照100/10/12計(jì)算出每月攤銷比例?那75%加計(jì)抵扣又該怎么計(jì)算呢? 是的,加計(jì)扣除是用攤銷金額乘以75%

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快賬用戶9736 追問 2022-10-23 21:51

累計(jì)攤銷是按照取得著作權(quán)當(dāng)月開始計(jì)提的?以前會計(jì)沒有計(jì)提攤銷,后面可以補(bǔ)計(jì)提嗎?跨年的也可以補(bǔ)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-23 21:52

累計(jì)攤銷是按照取得著作權(quán)當(dāng)月開始計(jì)提的?以前會計(jì)沒有計(jì)提攤銷,后面可以補(bǔ)計(jì)提嗎?跨年的也可以補(bǔ)嗎?是的,可以的

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快賬用戶9736 追問 2022-10-23 22:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-23 22:14

不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息

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你好,學(xué)員,這個直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用即可,不用計(jì)入資產(chǎn)科目了
2022-10-23
1借無形資產(chǎn)2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額180 貸銀行存款2180
2022-03-30
你好,您這個是要做分錄嗎?
2023-09-24
同學(xué)你好 ?1、借:無形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30000 貸: 銀行存款 530400 月攤銷:500400/20/12=1042.5 借:管理費(fèi)用 1042.5 貸:累計(jì)攤銷 1042.5 2、借:其他貨幣資金-信用卡備用金 150000 貸:銀行存款 150000 3、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3500 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3500 4、借:其他貨幣資金-銀行匯票存款 36000 貸:銀行存款 36000 5、借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 35100 借:銀行存款 900 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 900
2023-04-20
您好,100萬計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,無形資產(chǎn)初始成本為200%2B100=300,當(dāng)年攤銷=300/5/2=30,當(dāng)年稅務(wù)上可以扣除的金額=130*175%,產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)=(300-30)*75%*25%
2023-09-24
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