你好,你需要交增值稅嗎?如果不交增值稅,你的附加稅零申報就可以啊。
老師,附加稅是以增值稅作為計稅依據(jù),申報繳納時候只繳納增值稅嗎?
老師,申報繳納增值稅的時候,回執(zhí)為什么不顯示繳納的附加稅?
為什么咱們的報稅操作系統(tǒng)申報增值稅時也申報附加稅,但是繳納稅款時顯示稅額只有增值稅呢?附加稅不一起繳納嗎?
請問老師,增值稅附加稅計稅依據(jù)是要繳納的增值稅額嗎?優(yōu)惠稅率是5%
親愛的老師,這個題的第二和第三題我不會,第一次做,沒思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財100萬出去,如何做會計分錄,后面每個月有收到理財2000進(jìn)賬又是如何做會計分錄
老師這個題中我畫的這句話,意思不是按照市價來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實(shí)操課程,為什么快賬還要交費(fèi)呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費(fèi)用,不會作為當(dāng)期支出,會慢慢攤銷到以后的時期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進(jìn)以后年度的借款利息之后的價值折舊?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適
老師,繳納個稅是按哪個工資金額計算的個稅金額,我稅前工資7000,扣除個人承擔(dān)社保部分加上補(bǔ)貼最后實(shí)際發(fā)放6500,個稅填報了3歲以下幼兒那個專項附加扣除,這樣還用交個稅嗎?還需要在填個專項附加扣除嗎
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個月計提,但是沒有發(fā)放,所以計提每個月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報個稅嗎?還是計提了也要報個稅?
你好老師,我想問一下一般納稅人經(jīng)營范圍沒有電費(fèi),可以開具電費(fèi)發(fā)票嗎?別人家用我們家的電
的話,你申報了增值稅,如果一般納稅人,他應(yīng)該是在附表五有一個增值稅的,它自動出。
附加稅零申報,不用繳納嗎
你需要交增值稅,不交。
要交增值稅
繳多少增值稅附表五,計稅依據(jù)填寫多少?
增值稅納稅報表已申報,繳費(fèi)時候只看到要交的增值稅稅額,附加稅稅額看不到,我想問的是附加稅稅額是只申報不交稅嗎
需要交的電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納里面,你找到這個增值稅的,然后找附表五你看一下是不是應(yīng)補(bǔ)稅款,有金額。
是的 ,三個附加稅應(yīng)補(bǔ)稅額都是有金額的
那就應(yīng)該正常繳納的。
但是我在繳納款的時候,附加稅金額沒加進(jìn)去,金額還是增值稅的金額
印花稅是在什么時候繳費(fèi)
你打印一下你的完稅證明,這個情況應(yīng)該不會出現(xiàn)。
完稅證明在哪里打,忘了告訴你我是在實(shí)操里報稅繳費(fèi)
你是做學(xué)堂的實(shí)操? 我需要問一下。
我在做學(xué)堂實(shí)操練習(xí)報稅 繳費(fèi)
等吧,我給你問一下看下是什么情況。寫的是哪一個?你方便截圖嗎。
安徽黑白服裝有限公司8月,
截圖看一下交稅的證明。
你能看到圖片嗎
而且做賬的財務(wù)報表和申報的財務(wù)報表金額也不一樣
好的 已經(jīng)收到 給你問下
在嗎 附表五保存下 主表刷新一下在保存一次主表