同學(xué)你好 是專票嗎,同學(xué)
未認(rèn)證、未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理 1、這個(gè)月300元購(gòu)買了商品,銀行支出300。怎么做分錄、 2、然后下個(gè)月認(rèn)證了 抵扣了,下個(gè)月怎么做分錄。
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒(méi)認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后下個(gè)月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
前兩個(gè)掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果下月初認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時(shí)是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
老師 我8月份認(rèn)證了一個(gè)票還沒(méi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng) 而且這個(gè)票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個(gè)月做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 會(huì)計(jì)分錄該怎么做
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了了,這個(gè)月才入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,或者說(shuō),這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證了,但單子還在走流程,發(fā)票要下個(gè)月入賬,怎么做分錄。
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
價(jià)款和進(jìn)項(xiàng)稅各是多少
是專票 技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 金額4539.81 稅額136.19
答 本月 借:管理費(fèi)用 4539.81 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額136.19 貸:銀行存款等 4676 下個(gè)月認(rèn)證后 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)136.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額136.19
好的 謝謝
好的,如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝