同學(xué); 本月應(yīng)該有完工產(chǎn)品吧,把完工產(chǎn)品對應(yīng)的成本是需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的。對于有半成品的,有余額是正常的。
老師,這月沒有加工成本,產(chǎn)生的制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。然后生產(chǎn)成本借方余有余額對?
老師,成本核算,系統(tǒng)按什么方法將借方:生產(chǎn)成本-材料500萬,生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用100,的金額分別結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品A,庫存商品b呢?
老師,本月我的借方生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用60萬,本月是不是可以有余額呢?
老師,本月我的借方:生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用60萬,是不是可以有余額呢?
老師你好,我想問下你成本,本月我的借方:生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用60萬,可以有余額嗎?
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當公司法人嗎
老師請問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個月稅務(wù)那邊沖紅了、這個月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時候 只做 這個月開出的這份 還是上個月開出 和稅務(wù)沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會被扣款呢 扣了天貓會給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時,沖銷納稅調(diào)增會計分錄怎樣寫?
老師,本月我的借方:生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用60萬,按工時分攤到完工產(chǎn)品就可以了是嗎?
同學(xué); 是的。按照工時分配。
按工時分配到完工產(chǎn)品對嗎?
同學(xué); 按照工時在未完工產(chǎn)品和完工產(chǎn)品分配。分配后,將完工產(chǎn)品對應(yīng)的金額直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
按照工時在未完工產(chǎn)品和完工產(chǎn)品分配,未完工產(chǎn)品還是放在生產(chǎn)成本科目對嗎?
同學(xué); 是的,在賬務(wù)上還繼續(xù)在生產(chǎn)成本。
老師,生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用,我按完工產(chǎn)品工時分攤,剩下就是未完工的,可以嗎?
同學(xué); 可以的。就是把未完工的留下,等完工再結(jié)轉(zhuǎn)~
老師,本月我的借方:生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用60萬,是可以有余額對嗎?
同學(xué); 是的,可以有余額的。
老師謝謝你
同學(xué); 加油,給個五星好評喲~