你好 計提多了紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費(fèi)管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 少了借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
老師,公司按2-7月份在職人員數(shù)計提了公積金,8月份才補(bǔ)繳了公積金,但是8月份補(bǔ)繳的時候沒有繳納已經(jīng)離職人員的公積金,這樣就造成計提的金額和實際繳納金額不一致。那會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,附加稅和社保那些之前一直沒有計提,都是每個月實際繳納的時候入賬的,可以從當(dāng)前月份計提,之前的就不計提可以嗎
老師請問第一季度的所得稅計提的和實際繳納的不致怎么做分錄,可以不計提到4月份的時候直接入賬可以嗎?
7月份計提工資是15000 8月份實際發(fā)工資的時候扣了1000績效,實際發(fā)工資14000,8月份發(fā)工資會計分錄怎么做呀
9月份計提社保的時候,10月份實際繳交的時候有扣除一些人員,到時實際繳交與計提的不一致,會計分錄怎么做
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢