你好,這樣有風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格應(yīng)該按照實(shí)際。。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉(zhuǎn)入公戶的錢,確認(rèn)收入就可以。因?yàn)槭瞧【拼砩?,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個(gè)人賬戶了,有些采購必須對(duì)公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉(zhuǎn)到公戶多少。那我就只將轉(zhuǎn)入公戶的錢確認(rèn)收入,這樣做可以嗎?
我們是個(gè)體工商戶,我們的進(jìn)項(xiàng)都是買的,比如需要開10000的票,我們的付的稅金就是10000/0.9-10000=1111,我們開的銷售單是含稅價(jià)格,那成本怎么做??成本的進(jìn)價(jià)是不含稅的,銷售單是含稅的,他們以前是按照成本價(jià)格/0.9這樣算,成本/0.9不等于算了稅金,可是你買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,付了錢的,這個(gè)賬目該怎么做??我們是流水賬.
老師,我們小規(guī)模賣熱水器,經(jīng)銷商都不要發(fā)票,都是無票收入,他們也不對(duì)公打款,所以我都做現(xiàn)金收入了,外賬做銷售單時(shí)候我們把單價(jià)做的比實(shí)際單價(jià)低了很多,但是是高于成本單價(jià)的,這樣風(fēng)險(xiǎn)大不
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時(shí)都開13%的銷貨的發(fā)票,可實(shí)際上我們也有人工費(fèi),簽合同時(shí)都平攤到銷售設(shè)備上面了,但我們進(jìn)項(xiàng)只有設(shè)備的價(jià)格,所以導(dǎo)致進(jìn)銷差價(jià)很大,利潤太高了,請(qǐng)問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進(jìn)項(xiàng)的設(shè)備,再開一部分勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來,這樣可行不?
我們用管家婆軟件,一般我們開銷售單都是開的不含稅單價(jià),但是有的客戶會(huì)要開增票,所以加了10個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),,這個(gè)在收款時(shí),做的收款單,軟件公司建議把稅點(diǎn)開成銷售單賣給客戶,這樣做法對(duì)嗎?我的建議是這樣,做在收款單里,稅點(diǎn)在損益類科目里做個(gè)調(diào)整就行,麻煩老師幫看一下, 哪種比較好?
老師合并報(bào)表編制抵消分錄在母公司的賬套里編制?還是子公司賬套里編制呢?
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
按照實(shí)際老板不干,利潤幾乎是百分之一百多,還沒啥費(fèi)用
我按照打款金額,把數(shù)量加大,單價(jià)減少,這樣能行不?
你好? 就是數(shù)量 要和庫存對(duì)上? ?就行?
是的,就是因?yàn)槲覀冑~面庫存比實(shí)際庫存大,所以暫時(shí)只能想這個(gè)辦法加大數(shù)量,降低單價(jià),然后出貨
老師,外賬都是我一個(gè)人操作,出庫入庫銷售單都是我寫,這樣是機(jī)打做表好還是我手寫好,到時(shí)候能給我減輕點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)?
你好? 機(jī)打就可以的呢? ?風(fēng)險(xiǎn)是有的 這一點(diǎn)一定要考慮?
那這個(gè)無票銷售我怎么做能降低我的風(fēng)險(xiǎn)呢?
就是和正常銷售一樣,處理就沒有風(fēng)險(xiǎn)。無票收入和正常收入的最大差距,就是沒有開銷售發(fā)票。其他采購入庫,出庫確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這都是一模一樣的。
那對(duì)方也不要發(fā)票,國稅局要是查賬會(huì)兩家一起核對(duì)嗎
對(duì)方不要發(fā)票,你做無票收入正常交稅一點(diǎn)問題沒有。對(duì)方?jīng)]發(fā)票,他是不能作為成本費(fèi)用稅前扣除納稅調(diào)整就行。
對(duì)方都是個(gè)體戶,他們不做賬里,所以他們不要發(fā)票,也不對(duì)公打款,我想我做無票單價(jià)低了一些,查賬會(huì)不會(huì)查我然后去對(duì)方核實(shí)
價(jià)格偏低,稅務(wù)局會(huì)關(guān)注的,有可能查賬,也可能給你打電話讓你做說明。
總之,造假就是有一定風(fēng)險(xiǎn)的。
我們是一般納稅人,廠家給的商折特別多,因此就注冊(cè)了個(gè)小規(guī)模,帶商折發(fā)票都開給小規(guī)模了,所以進(jìn)貨單價(jià)就低,是一般納稅人進(jìn)貨的五折,我們賣價(jià)是正常的,但是他們都不要發(fā)票,也不對(duì)公打款,因此想把賬面庫存和實(shí)際庫存做一致,然后利潤也不大,就想把數(shù)量加大,單價(jià)降低,他們打款總金額不變,這么操作風(fēng)險(xiǎn)也是很大是嗎?
你的進(jìn)貨單價(jià)按照你采購入庫的就行。然后你銷售是按你銷售的單價(jià)來計(jì)算出庫的成本,是按照入庫的來算。 這樣是正規(guī)處理。
比如你采購來的也是打折庫存商品,入庫就是100。那你銷售就是按100出庫。
我們采購的商品原價(jià)200元,折扣五折,我按照發(fā)票折扣后單價(jià)100元入賬,我們實(shí)際銷售是200元,成本是100元,但是為了利潤小點(diǎn),我按照客戶打款總金額,數(shù)量加大,總額不變,成本100元的買了110,或者120元做外賬,就是比實(shí)際賣價(jià)少了點(diǎn),但是比成本是高的,加價(jià)率在百分之十或者二十左右
首先呢,你這樣處理是人為調(diào)整利潤是違法的行為 。這不是錯(cuò)誤的操作方法, 如果你想這樣操作,那也可以自己要注意風(fēng)險(xiǎn)就行。
稅務(wù)局查到了,會(huì)讓補(bǔ)交稅款和滯納金,影響企業(yè)信用。和個(gè)人信任。
我跟領(lǐng)導(dǎo)說了,入賬成本百分之二十或者百分之十加價(jià),做外賬,他說要是稅務(wù)沒事就百分之十就行,我告訴他,稅務(wù)要是真查賬,那就是同行業(yè)對(duì)比單價(jià),他們不一定會(huì)承認(rèn)你做的無票單價(jià),所以到時(shí)候會(huì)給重新核定單價(jià),然后補(bǔ)稅款,我都告訴領(lǐng)導(dǎo)他了
你看老板,這不是把責(zé)任推給你了嗎?你這種不可能稅務(wù)沒有事啊,因?yàn)槟悴皇钦鎸?shí)的。 你就按你說這個(gè)真實(shí)情況告訴老板,這樣處理是對(duì)的。
你告訴他這個(gè)做法就是正確的。
所以我就犯愁,他還想利潤小不交稅 還想不擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),讓我看安全就行,那我就得告訴他到時(shí)候就會(huì)補(bǔ)稅,別到時(shí)候都推給我責(zé)任
那你就直接告訴他,不安全。 其實(shí)。老板已經(jīng)很明確的說了。我建議你就按實(shí)際來做。你就直接和他說不行,稅務(wù)局現(xiàn)在系統(tǒng)會(huì)預(yù)警,大數(shù)據(jù)直接比對(duì)就找你了。這樣你就把你自己的責(zé)任撇出來。不然你參與了就有責(zé)任。