你好,這樣有風險的價格應該按照實際。。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉(zhuǎn)入公戶的錢,確認收入就可以。因為是啤酒代理商,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個人賬戶了,有些采購必須對公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉(zhuǎn)到公戶多少。那我就只將轉(zhuǎn)入公戶的錢確認收入,這樣做可以嗎?
我們是個體工商戶,我們的進項都是買的,比如需要開10000的票,我們的付的稅金就是10000/0.9-10000=1111,我們開的銷售單是含稅價格,那成本怎么做??成本的進價是不含稅的,銷售單是含稅的,他們以前是按照成本價格/0.9這樣算,成本/0.9不等于算了稅金,可是你買進項發(fā)票的時候,付了錢的,這個賬目該怎么做??我們是流水賬.
老師,我們小規(guī)模賣熱水器,經(jīng)銷商都不要發(fā)票,都是無票收入,他們也不對公打款,所以我都做現(xiàn)金收入了,外賬做銷售單時候我們把單價做的比實際單價低了很多,但是是高于成本單價的,這樣風險大不
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時都開13%的銷貨的發(fā)票,可實際上我們也有人工費,簽合同時都平攤到銷售設備上面了,但我們進項只有設備的價格,所以導致進銷差價很大,利潤太高了,請問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進項的設備,再開一部分勞務費進來,這樣可行不?
我們用管家婆軟件,一般我們開銷售單都是開的不含稅單價,但是有的客戶會要開增票,所以加了10個點的稅點,,這個在收款時,做的收款單,軟件公司建議把稅點開成銷售單賣給客戶,這樣做法對嗎?我的建議是這樣,做在收款單里,稅點在損益類科目里做個調(diào)整就行,麻煩老師幫看一下, 哪種比較好?
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開進來的收派服務費的進項票是6%的呢
所得稅季報,第二欄實際支付職工薪酬內(nèi),我申報9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進實際支付里面嗎
個人開了發(fā)票,怎么申請作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬,這種情況是主動向稅務局申請成為一般納稅人,還是等稅務局強制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個產(chǎn)品,這樣是否會影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開還能看到10月份之前的,是需要補繳嗎
老師,本次季報中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預繳的時候可以抵減嗎
請問一下,10的發(fā)票員工9月就報了,報銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
按照實際老板不干,利潤幾乎是百分之一百多,還沒啥費用
我按照打款金額,把數(shù)量加大,單價減少,這樣能行不?
你好? 就是數(shù)量 要和庫存對上? ?就行?
是的,就是因為我們賬面庫存比實際庫存大,所以暫時只能想這個辦法加大數(shù)量,降低單價,然后出貨
老師,外賬都是我一個人操作,出庫入庫銷售單都是我寫,這樣是機打做表好還是我手寫好,到時候能給我減輕點風險?
你好? 機打就可以的呢? ?風險是有的 這一點一定要考慮?
那這個無票銷售我怎么做能降低我的風險呢?
就是和正常銷售一樣,處理就沒有風險。無票收入和正常收入的最大差距,就是沒有開銷售發(fā)票。其他采購入庫,出庫確認收入結轉(zhuǎn)成本,這都是一模一樣的。
那對方也不要發(fā)票,國稅局要是查賬會兩家一起核對嗎
對方不要發(fā)票,你做無票收入正常交稅一點問題沒有。對方?jīng)]發(fā)票,他是不能作為成本費用稅前扣除納稅調(diào)整就行。
對方都是個體戶,他們不做賬里,所以他們不要發(fā)票,也不對公打款,我想我做無票單價低了一些,查賬會不會查我然后去對方核實
價格偏低,稅務局會關注的,有可能查賬,也可能給你打電話讓你做說明。
總之,造假就是有一定風險的。
我們是一般納稅人,廠家給的商折特別多,因此就注冊了個小規(guī)模,帶商折發(fā)票都開給小規(guī)模了,所以進貨單價就低,是一般納稅人進貨的五折,我們賣價是正常的,但是他們都不要發(fā)票,也不對公打款,因此想把賬面庫存和實際庫存做一致,然后利潤也不大,就想把數(shù)量加大,單價降低,他們打款總金額不變,這么操作風險也是很大是嗎?
你的進貨單價按照你采購入庫的就行。然后你銷售是按你銷售的單價來計算出庫的成本,是按照入庫的來算。 這樣是正規(guī)處理。
比如你采購來的也是打折庫存商品,入庫就是100。那你銷售就是按100出庫。
我們采購的商品原價200元,折扣五折,我按照發(fā)票折扣后單價100元入賬,我們實際銷售是200元,成本是100元,但是為了利潤小點,我按照客戶打款總金額,數(shù)量加大,總額不變,成本100元的買了110,或者120元做外賬,就是比實際賣價少了點,但是比成本是高的,加價率在百分之十或者二十左右
首先呢,你這樣處理是人為調(diào)整利潤是違法的行為 。這不是錯誤的操作方法, 如果你想這樣操作,那也可以自己要注意風險就行。
稅務局查到了,會讓補交稅款和滯納金,影響企業(yè)信用。和個人信任。
我跟領導說了,入賬成本百分之二十或者百分之十加價,做外賬,他說要是稅務沒事就百分之十就行,我告訴他,稅務要是真查賬,那就是同行業(yè)對比單價,他們不一定會承認你做的無票單價,所以到時候會給重新核定單價,然后補稅款,我都告訴領導他了
你看老板,這不是把責任推給你了嗎?你這種不可能稅務沒有事啊,因為你不是真實的。 你就按你說這個真實情況告訴老板,這樣處理是對的。
你告訴他這個做法就是正確的。
所以我就犯愁,他還想利潤小不交稅 還想不擔風險,讓我看安全就行,那我就得告訴他到時候就會補稅,別到時候都推給我責任
那你就直接告訴他,不安全。 其實。老板已經(jīng)很明確的說了。我建議你就按實際來做。你就直接和他說不行,稅務局現(xiàn)在系統(tǒng)會預警,大數(shù)據(jù)直接比對就找你了。這樣你就把你自己的責任撇出來。不然你參與了就有責任。