你好; 你去年收到發(fā)票怎么做賬的; 好判斷科目。 你啥準(zhǔn)則的
去年專票稅額沒有認(rèn)證抵扣直接走了成本,今年需要認(rèn)證抵扣,怎么調(diào)賬寫分錄,去年入成本做的是借:工程施工~材料費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
今年發(fā)現(xiàn)去年的一張發(fā)票是虛開,去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣,并計(jì)入費(fèi)用了,我今年要怎么寫分錄把這張發(fā)票調(diào)出,比如費(fèi)用100,增值稅進(jìn)項(xiàng)是10,去年的分錄是,借管理費(fèi)用 100,進(jìn)項(xiàng)稅10,貸銀行存款110,我現(xiàn)在通過以前年度損益和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么調(diào)?
老師,2021年開出去的普通發(fā)票,2021年已經(jīng)確認(rèn)了收入,今年人家又要增值稅專用發(fā)票,再怎么處理?
老師好!今年發(fā)現(xiàn)去年的增值稅專用發(fā)票按普票已入賬,抵扣聯(lián)還未認(rèn)證,今年怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—XXX
員工墊付錢買的辦公用品
?你好;? 墊付的話;? 借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整;? 借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配 -未分配利潤? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ;滿意請給予評價(jià)】