你好,同學(xué)。 那您這考慮暫估成本處理,減少本共期利潤
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,季度30萬之內(nèi)免交增值稅,做做賬時每張發(fā)票憑證上都有應(yīng)交增值稅多少金額,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上和實際交的增值稅不一致,怎么處理?
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導(dǎo)下
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度開了張20萬的普票,當(dāng)時沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對方說金額開錯了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
老師,我一個分公司,小規(guī)模納稅人,第3季度開票時,有三張發(fā)票開錯了,金額30萬,沒有及時作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有39萬的利潤,我這個季度要如何報稅,怎么進行賬務(wù)處理?
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。