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老師,我一個分公司,小規(guī)模納稅人,第3季度開票時,有三張發(fā)票開錯了,金額30萬,沒有及時作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有39萬的利潤,我這個季度要如何報稅,怎么進行賬務(wù)處理?

2022-10-21 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 16:54

你好,同學(xué)。 那您這考慮暫估成本處理,減少本共期利潤

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快賬用戶4753 追問 2022-10-21 16:55

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:56

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學(xué)。 那您這考慮暫估成本處理,減少本共期利潤
2022-10-21
你好; 你紅沖2季度開的發(fā)票; 那你 4季度做紅沖分錄; 把你負(fù)數(shù)的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去就行; 就看你4季度是否超過標(biāo)準(zhǔn);在做考慮結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-21
這個是正常計算增值稅,再做減免稅分錄,最后得到需要交的增值稅的金額,或者是不交稅的情形
2020-09-03
可以的,可以這么做的。
2021-11-25
您好,很難說的喔,而且稅局退稅,是需要局長同意。
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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