借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù) 借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保,借管理費(fèi)用,社保負(fù)數(shù)
你好老師 收到退回的社保怎樣做會(huì)計(jì)分錄
老師好:?jiǎn)栆幌峦嘶乇WC金的利息,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,請(qǐng)問銀行結(jié)息會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,你好,收到銀行的結(jié)息收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,請(qǐng)問圖片上銀行退回的款怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
簽訂勞務(wù)合同的員工和勞務(wù)報(bào)酬的臨時(shí)用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月認(rèn)證還是9月15日前認(rèn)證
老師請(qǐng)問一下、開代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請(qǐng)問一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來
個(gè)體戶經(jīng)營者每年可以抵扣6萬,那么個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是也可以抵扣6萬
物流公司必須是一般納稅人嗎? 一般都不是小規(guī)模吧? 因?yàn)槲锪鞴鹃_的發(fā)票都是9%的
請(qǐng)問老師,公司給員工的午餐,計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯(cuò)了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)借方科目錯(cuò)了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對(duì)于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報(bào)?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計(jì)開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補(bǔ)救嗎
社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用社??梢詥?
你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候通過了應(yīng)付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。
個(gè)人部分就是有應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)退回部分是不用支付給個(gè)人的,是屬于公司的,所以應(yīng)該不用通過應(yīng)付職工薪酬吧
好企業(yè)的也需要的,借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款。
人的在工資里面,集體企業(yè)的在社保里面。
我做分錄的時(shí)候是這樣做的 借:管理費(fèi)用-社保公司部分:2195.72元 借:管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分:1042.96 貸:銀行存款:3238.68元 借:管理費(fèi)用-工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分:1042.96 貸:銀行存款 現(xiàn)在退回社保736元,這736是不退給個(gè)人的,屬于公司的。
借銀行存款貸管理費(fèi)用、社保。
不是回復(fù)了嗎 社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用社保可以嗎 2022-10-21 16:03 你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候通過了應(yīng)付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。 2022-10-21 16:05
由于退回部分是屬于公司的,所以我做的分錄是 借:銀行存款 736元 貸:管理費(fèi)用-社保公司部分 736元 這樣對(duì)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的是的。