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你好,問一下,銀行賬號結息,會計分錄怎么樣做?社保退費會計分錄怎么樣做?

2022-10-21 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-21 15:59

借銀行存款,借財務費用,利息收入負數 借銀行存款,貸應付職工薪酬,社保, 借應付職工薪酬社保,借管理費用,社保負數

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快賬用戶2152 追問 2022-10-21 16:03

社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費用社保可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:05

你好,你當時支付的時候通過了應付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。

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快賬用戶2152 追問 2022-10-21 17:26

個人部分就是有應付職工薪酬,這個退回部分是不用支付給個人的,是屬于公司的,所以應該不用通過應付職工薪酬吧

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:26

好企業(yè)的也需要的,借管理費用社保貸,應付職工薪酬社保借應付職工薪酬社保貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:26

人的在工資里面,集體企業(yè)的在社保里面。

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快賬用戶2152 追問 2022-10-21 17:33

我做分錄的時候是這樣做的 借:管理費用-社保公司部分:2195.72元 借:管理費用-社保個人部分:1042.96 貸:銀行存款:3238.68元 借:管理費用-工資 ,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:管理費用-社保個人部分:1042.96 貸:銀行存款 現(xiàn)在退回社保736元,這736是不退給個人的,屬于公司的。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:33

借銀行存款貸管理費用、社保。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:34

不是回復了嗎 社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費用社保可以嗎 2022-10-21 16:03 你好,你當時支付的時候通過了應付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。 2022-10-21 16:05

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快賬用戶2152 追問 2022-10-21 17:36

由于退回部分是屬于公司的,所以我做的分錄是 借:銀行存款 736元 貸:管理費用-社保公司部分 736元 這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:43

是的對的是的對的是的。

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借銀行存款,借財務費用,利息收入負數 借銀行存款,貸應付職工薪酬,社保, 借應付職工薪酬社保,借管理費用,社保負數
2022-10-21
借 銀行存款 貸 財務費用-利息收入(如果是財務軟件就是借方紅沖)
2020-11-03
你好,很高興為你解答 借銀行存款 貸財務費用-利息
2020-11-03
同學你好!這個的話 借:銀行存款 貸:其他收益 (或者貸方沖減管理費用,也是可以的)
2020-09-02
借銀行存款,借財務費用-利息負數
2023-04-06
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