借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù) 借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保,借管理費(fèi)用,社保負(fù)數(shù)

你好老師 收到退回的社保怎樣做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,請(qǐng)問銀行結(jié)息會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,你好,收到銀行的結(jié)息收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,請(qǐng)問圖片上銀行退回的款怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
你好,問一下,銀行賬號(hào)結(jié)息,會(huì)計(jì)分錄怎么樣做?社保退費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么樣做?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用社??梢詥?
你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候通過了應(yīng)付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。
個(gè)人部分就是有應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)退回部分是不用支付給個(gè)人的,是屬于公司的,所以應(yīng)該不用通過應(yīng)付職工薪酬吧
好企業(yè)的也需要的,借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款。
人的在工資里面,集體企業(yè)的在社保里面。
我做分錄的時(shí)候是這樣做的 借:管理費(fèi)用-社保公司部分:2195.72元 借:管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分:1042.96 貸:銀行存款:3238.68元 借:管理費(fèi)用-工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分:1042.96 貸:銀行存款 現(xiàn)在退回社保736元,這736是不退給個(gè)人的,屬于公司的。
借銀行存款貸管理費(fèi)用、社保。
不是回復(fù)了嗎 社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用社??梢詥?2022-10-21 16:03 你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候通過了應(yīng)付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。 2022-10-21 16:05
由于退回部分是屬于公司的,所以我做的分錄是 借:銀行存款 736元 貸:管理費(fèi)用-社保公司部分 736元 這樣對(duì)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的是的。