你好? 借原材料,貸應(yīng)付,下月收到發(fā)票 紅沖上面分錄 再按發(fā)票入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司購(gòu)買(mǎi)材料,款未付,發(fā)票未到,但是主管要求做賬,借:原材料,其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款。 其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目不明白
#提問(wèn)#一般納稅人,采購(gòu)原材料,材料已經(jīng)收到,貨款已經(jīng)付清,發(fā)票未到,如何做賬?
采購(gòu)原材料,發(fā)票未到,款未付,做的暫估10000,這個(gè)月收到發(fā)票,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)怎么做呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)月初收到采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)原材料遞交的付款申請(qǐng)單,票未到,月末云信支付,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣(mài)給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷(xiāo)項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來(lái)算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來(lái)了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶(hù)頭,我要怎么備注?
按發(fā)票入賬,是借:原材料9100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)900 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款10000嗎
是的,這樣處理是對(duì)。
這樣處理了之后,原材料期末余額在借方,-900是
材料不可能是負(fù)數(shù)啊,資產(chǎn)增加在借方是正數(shù)。
材料已經(jīng)全部領(lǐng)用了
。那你入戶(hù)900領(lǐng)用900最多是那你入戶(hù)九百零用900,最多是零,也不會(huì)是負(fù)數(shù)?。?
我是不含稅金額暫估入庫(kù)的,發(fā)票是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,可以抵扣9%
你好? 收到發(fā)票不是沖暫估了嗎 等于沒(méi)發(fā)生? 領(lǐng)用有差異的也要調(diào)整的?
怎么調(diào)整呢
。把領(lǐng)用的分錄也紅沖再做一筆正確數(shù)據(jù)的領(lǐng)用。把領(lǐng)用的分錄也紅沖再做一筆正確數(shù)據(jù)的領(lǐng)用。
好的,謝謝
客氣,祝您工作愉快。