對的,是的,是這么做的。

建筑行業(yè)季度企業(yè)所得稅怎么算?是把第一季度和第二季度和第三季度的不含稅收入加在一起,還是只要算本季度的(比如這個季度申報7.8.9月我就只填這三個月的收入)
老師,我現(xiàn)在報季度稅,我們第三季度發(fā)票開了40145,但實際營業(yè)收入只有30355,還有9790沒在第三季度收回,那我的第三季度營業(yè)收入是填40145嘛
老師請問下,個體戶第三季度是查賬征收,我們在報第四季度的經(jīng)營所得,只填寫第四季的收入?還是要把第三季度的收入一起加上?
你好,老師,個體戶核定征收,申報個人經(jīng)營所得稅時,第一二季度有收入,第三季度沒有收入,那我現(xiàn)在申報季度經(jīng)營所得稅時收入填1-9月份累計收入還是只填第三季度收入?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
請問老師,應收賬款出現(xiàn)負193980.91,資產(chǎn)負債科目重分類入那個科目?
企業(yè)所得稅預繳 當月工資次月發(fā),應付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實際支付工資的時候直接取帳上的書,還是取個稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請問融資,現(xiàn)在銀行還要求會計調(diào)報表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進項900 貸應付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計:借應交稅費-進項 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯了
老師,我們公司收了保險公司的錢,但是把修車的活給了一個私人個人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個賬套?
老師您好,我想向您咨詢一個問題。我是今天25號申報了增值稅和附加稅,但是老板的對公戶上沒有錢,他說要27號中午的時候才能把錢打到對公賬戶上面。那么我27號再在電子稅務局里面繳納稅款可以嗎?
老師13題d選項移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請問下財務核對了進銷存,如果老板不信任,怎么檢查?
營業(yè)成本就是這兩塊對不
你沒有做營業(yè)成本,你的成本是啥,銷售出去的是什么的。
營業(yè)成本就是這兩塊對不,剛剛沒發(fā)出了
你沒有做營業(yè)成本,我知道你是問昨天的那一個,我看了你沒有成本。
確實沒有 那利潤總額是填15454.41咩
單位主營是什么啊?你銷售出去的是什么業(yè)務?
我們不是銷售 車輛違章處理
我們是有營業(yè)支出的,但是那些支出無法得到發(fā)票,沒發(fā)從公司帳戶上匯款
你好,那你提供服務人員的工資,這個就是成本。
是不是已經(jīng)都做到了管理費用里面。
如果是的話,你把這個管理費用改成主營業(yè)務成本。
那就是把分錄里的管理費用都改成主營業(yè)務成本是不
是的是的,是這么做的。
如果你不想交企業(yè)所得稅的話,你就再增加一部分費用,借管理費用貸其他應付款。
老師,我的那些開不了的支出是不是都可以算進其他應付款呢
你好,個人墊付了可以。
老師 我現(xiàn)在是不是可以把30182.72填進營業(yè)成本
可以的,可以這么做的。
那利潤總額是不是用40415-30182.72
你好,你的40415是怎么算的。
增值稅報的是這么多,第三季度開出了40415的發(fā)票
但是有9790是在10月才收回,我是不是還要記兩筆應收賬款
你好,對的是的,那就用這個金額來做。
拿利潤總額是不是用40415-30182.72\\" - - - - - - - - - - - - - - - 那我按這個金額來報稅了喔
不是的收入填寫40415,然后你的成本填寫。30182。
不是還有費用嗎?還有一個管理費用,財務費用,這些利潤總額是減去費用之后的。