你好,計算該企業(yè)8月應(yīng)納增值稅=30萬*13%%2B4萬*13%—10萬*13% 消費稅=(30萬%2B4萬)*15%
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬元。計算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納消費稅額。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)2019年3月8日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票取,得不含增值稅的銷售額50萬元,3月12日,向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票取得含增值稅的銷售額7.91萬元,請計算該企業(yè)應(yīng)納的消費稅稅額,(適用消費稅15%,增值稅稅率13%)
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月15日向某大商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,8月20日采取托收承付方式向某單位銷售高檔化妝品一批,貨已經(jīng)發(fā)出并辦妥托收手續(xù),不含增值稅銷售額4萬元。采購一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元。計算該企業(yè)8月應(yīng)納增值稅、消費稅。(稅率15%)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報的班是會計實操班,目前我在報稅時遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀
老師你好,請問發(fā)票是超過6個月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費支付給客戶銷售人員,沒有發(fā)票,這個有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
老師,沒認(rèn)證的發(fā)票入賬分錄怎么做
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購?fù)Χ嗟哪貌坏桨l(fā)票,外面小店鋪不給開,怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報的財務(wù)報表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報表,所得稅申報表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報表一樣嗎?
老師,請問公司請了一個做飯的阿姨,買菜做飯,做員工中餐。 菜、米、油均無發(fā)票 請問一下,這些開支怎么帳務(wù)處理?
老師,社保醫(yī)保需要繳滿多少年
職工社保繳費年限都是多少,社保得交多少年