你好,技術(shù)咨詢的需要交不屬于技術(shù)的,不用交。
兩家不同法人的咨詢服務(wù)公司簽了一份咨詢合同,兩家公司是同一個(gè)會計(jì),會有虛假業(yè)務(wù)的嫌疑嗎?謝謝
公司開的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi),簽的合同是技術(shù)咨詢,要交印花稅嗎?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,我們公司跟 世邦魏理仕 簽了一份 門店選址咨詢服務(wù)合同,應(yīng)該屬于中介服務(wù)吧,這類合同需要繳印花稅嗎?
公司簽了一份技術(shù)咨詢合同120萬,另一份信息咨詢服務(wù)合同80萬,這兩份合同要交印花稅嗎?
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計(jì)制度中沒有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會計(jì)處理
老師,請問一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款50萬,我們用來平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬,多出的10萬,我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個(gè)員工去年十月份招進(jìn)來,做事上老板一直是待考查,勞動(dòng)合同一直沒簽訂,做了這半年多,還是沒啥長進(jìn),老板想辭退他,合同沒簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒帶來,如果辭退他前需要簽訂勞動(dòng)合同嗎?
買完材料加工后賣到國外,退稅是怎么計(jì)算的
老師,我們是售賣農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒有拿來抵扣銷項(xiàng)稅,所以我們給二級代理是開了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是二級代理那邊的客戶要求開專票,請問他們能開嗎?開了對他們有什么影響
對方給我們開9個(gè)點(diǎn)的票,但是我們自己要承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),假設(shè)費(fèi)用是200元,該怎么算付給對方多少錢。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請問個(gè)體戶工商年報(bào)在哪里操作,沒有報(bào)過有步驟嗎?
好的,謝謝
不客氣,祝您工作愉。不客氣,祝您工作愉快。