你好,同學(xué),對(duì)的,你這里按中介,繳納印花稅
老師,想咨詢一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因?yàn)橛幸恍┌惭b沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開出過一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話,是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,我們公司近期會(huì)跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個(gè)大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個(gè)階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會(huì)配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請(qǐng)操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師,我們公司跟 世邦魏理仕 簽了一份 門店選址咨詢服務(wù)合同,應(yīng)該屬于中介服務(wù)吧,這類合同需要繳印花稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是項(xiàng)目管理咨詢公司,一般就是做工程招投標(biāo),請(qǐng)問印花稅應(yīng)該屬于技術(shù)合同(技術(shù)服務(wù)合同)還是買賣合同,然后請(qǐng)第三方來招投標(biāo)支付的咨詢費(fèi)等需不需要繳納印花稅?
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000,會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 三,a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎?是否需要計(jì)入研發(fā)支出什么的,跟研發(fā)相關(guān)的
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
中介服務(wù)合同 好像不在印花稅應(yīng)稅范圍吧? 屬于哪一類應(yīng)稅合同呢?
你這里屬于經(jīng)紀(jì)代理,服務(wù)類,印花稅范圍是不再范圍內(nèi) 但是部分地方稅務(wù)局,會(huì)讓你按咨詢合同繳納萬分之3
嗯嗯是的 其實(shí)按照稅法 咨詢服務(wù)合同 都是不繳納印花稅 的
是的 嚴(yán)格按印花稅范圍,除了技術(shù)服務(wù),其他服務(wù)都是不繳納額
對(duì)的 特別是這種咨詢、市場(chǎng)調(diào)研類的
是的,按印花稅范圍是不在內(nèi)的 但地方稅務(wù)局處理可能會(huì)有差異