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某企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):購入甲材料一批,增值稅發(fā)票上注明的原材料價款為100000元,增值稅為13000元,材料已驗收入庫,貨款尚未支付。從A企業(yè)(小規(guī)模納稅人)購入乙材料一批,普通發(fā)票上的價稅合計為46400元,材料已到達并驗收入庫。開出為期2個月的商業(yè)承兌匯票一張。購置生產(chǎn)用機器設(shè)備一臺,發(fā)票上注明價款為120000元,增值稅為15600元;安裝費為3600元,增值稅為468元。所有款項均以轉(zhuǎn)賬支票付訖。因洪災(zāi)損失原材料20000元,增值稅為2600元。銷售產(chǎn)品一批,價款為240000元,增值稅為31200元,開出增值稅專用發(fā)票并將款項收存銀行。接受H公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,價款為15000元,增值稅為1950元。以銀行存款上交本月增值稅3500元。1.計算月末未交或多交增值稅,并進行結(jié)轉(zhuǎn)。會計分錄怎么寫

2022-10-20 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 20:37

借原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13000 貸應(yīng)付賬款113000

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齊紅老師 解答 2022-10-20 20:38

借原材料46400 貸應(yīng)付票據(jù)46400

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齊紅老師 解答 2022-10-20 20:38

借固定資產(chǎn)123900 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額16068 貸銀行存款139968

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齊紅老師 解答 2022-10-20 20:39

借營業(yè)外支出20000 貸原材料20000

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齊紅老師 解答 2022-10-20 20:39

借銀行存款271200 貸主營業(yè)務(wù)收入240000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅31200

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齊紅老師 解答 2022-10-20 20:40

借原材料15000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1950 貸實收資本16950

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齊紅老師 解答 2022-10-20 20:40

借應(yīng)交稅費未交增值稅3500 貸銀行存款3500

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你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-20
1借原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13000 貸應(yīng)付賬款113000
2022-10-19
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-20
1借原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項13000 貸應(yīng)付賬款113000 2借原材料46400 貸應(yīng)付票據(jù)46400 3借固定資產(chǎn)123600 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額16068 貸銀行存款139668 4借營業(yè)外支出20000 貸原材料20000 5借銀行存款271200 貸主營業(yè)務(wù)收入240000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅31200 6借原材料15000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1950 貸實收資本16950 7借應(yīng)交稅費未交增值稅3500 貸銀行存款3500 8應(yīng)交增值稅的計算是 31200-13000-16068-1950=182 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅182 貸應(yīng)交稅費未交增值稅182
2022-10-21
借原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13000 貸應(yīng)付賬款113000
2022-10-20
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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