你好,學員,具體哪里不清楚的
甲航空公司為增值稅一般納稅人,2010年12月購入一架飛機總計花費8000萬元(含發(fā)動機),發(fā)動機當時的購買價為500萬元。甲航空公司未將發(fā)動機作為一項單獨的固定資產(chǎn)進行核算。2019年6月末,甲航空公司開辟新航線,航程增加。為延長飛機的空中飛行時間,公司決定更換一部性能更為先進的發(fā)動機。新發(fā)動機購價700萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為91萬元;另需支付安裝費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費10萬元,稅率9%,增值稅稅額0.9萬元。假定飛機的年折舊率為3%,不考慮預計凈殘值的影響,替換下的老發(fā)動機報廢且無殘值收入。甲航空公司應該怎么編制會計分錄
甲航空公司2008年12月購入一架飛機總計花費8000萬元(含發(fā)動機),發(fā)動機當時的購價為500萬元。公司未將發(fā)動機作為一項單獨的固定資產(chǎn)進行核算。2017年初(提示:已使用8年),公司開辟新航線,航程增加。為延長飛機的空中飛行時間,公司決定更換一部性能更為先進的發(fā)動機。新發(fā)動機購價700萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為119萬元。另需支付安裝費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費10萬元,稅率17%,增值稅額1.7萬元。假定飛機的年折舊率為3%,不考慮預計凈殘值和相關稅費的影響,替換下的老發(fā)動機報廢且無殘值收入。
甲航空公司2010年12月購入一架飛機總計花費8000萬元(含發(fā)動機),發(fā)動機當時的購價為500萬元。公司未將發(fā)動機作為一項單獨的固定資產(chǎn)進行核算。2020年初,公司開辟新航線,航程增加。為延長飛機的空中飛行時間,公司決定更換一部性能更為先進的發(fā)動機。新發(fā)動機購價為800萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為104萬;另需支付安裝費10萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額0.9萬。假定飛機的年折舊率為4%,不考慮預計凈殘值,替換下的老發(fā)動機變價收入20萬元。編制甲公司更換發(fā)動機的相關分錄。
甲航空公司為增值稅一般納稅人,2011年12月購入一架飛機總計花費8000萬元(含發(fā)動機),發(fā)動機當時的購價為500萬元。公司未將發(fā)動機作為一項單獨的固定資產(chǎn)進行核算。2020年6月末,甲公司開辟新航線,航程增加。為延長飛機的空中飛行時間,公司決定更換一部性能更為先進的發(fā)動機。以銀行存款支付新發(fā)動機成本為700萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為91萬元;另支付安裝費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費10萬元,稅率9%,增值稅稅額0.9萬元。假定飛機的年折舊率為3%,不考慮預計凈殘值和相關稅費的影響,替換下的老發(fā)動機報廢且無殘值收入。請進行相關賬務處理。
甲航空公司為增值稅一般納稅人,2011年12月購心一架飛.機總計花費8000萬元(含發(fā)動機),發(fā)動機當時的購價為500萬元。公司未將發(fā)動機作為一項單獨的固定資產(chǎn)進行核算。2019年6月末,甲公司開辟新航線,航程增加。為延長飛機的空中飛行時間,公司決定更換一部性能更為先進的發(fā)動機。以銀行存款支付新發(fā)動機成本為700萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為91萬元;另支付安裝費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費10萬元,稅率9%,增值稅稅額0.9萬.假定飛機的年折舊率為3%,不考慮預計凈殘值和相關稅費的影響,替換下的老發(fā)動機報廢且無殘值收心。要求:編制相關的會計分錄。
車輛不在公司名下,需要入帳嗎,但是之后報廢處理是由公司來做,報廢的收入直接做收入可以嗎
好的,謝謝老師,老師,我想加入您的群,人數(shù)太多加不進去
我是企業(yè),繳納工會經(jīng)費后,公會返還到工會專戶的經(jīng)費金額不夠?qū)嶋H發(fā)放職工福利物品的,怎么走賬務流程?也就是說返還2000元工會經(jīng)費,但是實際發(fā)放物品5000元,應該怎么做賬呢?
工會經(jīng)費提取繳納工會,總工會返還的工會經(jīng)費不夠發(fā)放職工福利的,具體做賬流程怎么走?
二手車市場那邊讓我紅沖發(fā)票他們要重新開,這個發(fā)票在發(fā)票系統(tǒng)里面在著不影響嗎?我怕稅務局打電話來問這個為什么不申報
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入
老師,老板實繳3萬塊,我是年底一次性申報,還是實繳的這個季度就申報上?
老師,我們往國外銷售兩筆,貨款給我們了,我們報關了因為資料不全,所以沒有退稅,我們這兩次收入得做我們的收入嗎,按照百分之十三繳納增值稅嗎? 如果繳納的話錄入有票收入還是無票收入?
你好,我上月購入A商品90元,銷售A商品100元,A商品應該沒庫存了。但我在做賬過程中,誤做了A產(chǎn)品完工入庫95,即購入1個A 商品+1個完工入庫A產(chǎn)品-銷售1個A商品=1個A產(chǎn)品。在本月,我如何調(diào)賬,把上月做完工入庫A產(chǎn)品沖銷,使A產(chǎn)品結(jié)存為0
請問老師工會經(jīng)費是怎么計算的?