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Q

老師,當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄是怎樣的?

2022-10-19 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-19 20:12

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:12

繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行存款

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:31

老師,金額應(yīng)該是進(jìn)項減銷項的差額對么

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:31

對的是的銷項減去進(jìn)項的差額。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:31

這是銷項大于進(jìn)項的。

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:38

老師所以是借方余額

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:39

不會是借方余額的,沒有余額 交稅之前是貸方 交了稅款,沒有余額。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:39

沒交稅之前是貸方 交了稅款,沒有余額

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:48

老師當(dāng)月并沒有交,那貸方余額是負(fù)數(shù)對不對

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:49

不對的,你這屬于留底

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:55

按老師給的分錄,貸方是正數(shù)是對的

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:57

對的是的,然后繳納了之后沒有余額。

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:58

工廠開業(yè)1年多才交增值稅,那我的分錄就在貸方一直累計,到實際付款時在放在借方,貸銀行存款對么

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:01

你好對的 是這么做的

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 21:03

老師,有個材料是從老板個人賬戶出去的,但是材料款2萬多廠家開了發(fā)票,我的分錄是借原材料,應(yīng)交稅費,貸方做什么科目呢

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:05

你好 其他應(yīng)付款老板。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-10-19
月末增值稅進(jìn)項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023-01-15
前面幾個月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計額做一筆更正分錄調(diào)整。
2023-01-04
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納稅費 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
你好,你的留底在哪個科目里面的。
2022-11-03
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