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老師,我這個月不想交稅,我用進項抵扣了,期末留抵稅額是175.35元,我賬里的分錄怎么寫?我平常都是當月未交增值稅做的分錄是,借:應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未見增值稅,那我這樣怎么做分錄呢

老師,我這個月不想交稅,我用進項抵扣了,期末留抵稅額是175.35元,我賬里的分錄怎么寫?我平常都是當月未交增值稅做的分錄是,借:應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:未見增值稅,那我這樣怎么做分錄呢
2022-11-03 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 14:13

你好,你的留底在哪個科目里面的。

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你好,你的留底在哪個科目里面的。
2022-11-03
前面幾個月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計額做一筆更正分錄調(diào)整。
2023-01-04
你好,可以做 借:原材料等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-03-01
你好,你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的,但是不能按結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,有稅做交稅,沒有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報表,每期核對,有問題的就調(diào)整。
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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