你好,根據(jù)你們行業(yè)的毛利率暫估就可以,可以寫(xiě)一份說(shuō)明做附件,比如說(shuō)人工費(fèi)預(yù)算單,材料預(yù)算單

房地產(chǎn)公司。去年12月份要結(jié)轉(zhuǎn)成本,因此暫估了成本,我的分錄為,借:開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,請(qǐng)問(wèn)今年施工方開(kāi)發(fā)票來(lái)我付款的分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)施工單位新接的活就先開(kāi)發(fā)票了?要暫估成本要行應(yīng)該怎么暫估呢?要什么附件嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:去年暫估的成本發(fā)票,現(xiàn)在收到了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的單價(jià)比去年暫估的單價(jià)低了,要沖銷(xiāo)這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數(shù)量300單價(jià)100) 貸:應(yīng)付賬款30000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸:商品30000 現(xiàn)在收到的發(fā)票是數(shù)量302 單價(jià)80 總額是24160 請(qǐng)問(wèn)沖銷(xiāo)這次跨年暫估,分錄要怎么做呢
之前單位單位暫估了成本,直接是借.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,從2020年開(kāi)始到2022年,累積了暫估680多萬(wàn),大概就是每年暫估了200萬(wàn)樣子,現(xiàn)在想把之前的暫估都補(bǔ)上所得稅,因?yàn)?020年到2022年,所得稅還是有優(yōu)惠的,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么做呢,是不是要去更改以前年度的憑證還有報(bào)表,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)不會(huì)涉及之前虛假申報(bào),
建筑企業(yè)成本票未到,暫估的直接人工入賬,借:工程施工貸應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本…沖暫估應(yīng)該怎么沖呢?借:應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款?還是暫估需要回沖再重做一筆分錄?
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


那分錄怎么寫(xiě)呢?
你好,和正常的成本分錄是一樣的,只是在摘要里注明暫估
就直接做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就是了嗎?
你好,是的,臨時(shí)這樣處理,下個(gè)月初在原分錄紅字沖回
好的非常感謝
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝