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企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,已收到購貨方開出并承諾的商業(yè)匯款。編制上述業(yè)務員的會計分錄

2022-10-19 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 12:38

借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項

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借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2022-10-19
您好 解答如下 借:應收票據(jù)? 113000 ? 貸:主營業(yè)務收入 100000 ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅)13000
2022-12-17
您好 解答如下 借:應收票據(jù)? 113000 ? 貸:主營業(yè)務收入 100000 ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅)13000
2022-12-17
借應收票據(jù) 貸主營業(yè)務收入60萬 應交稅費應交增值稅銷項7.8萬
2022-11-12
同學你好 1 借,原材料80000 借,應交稅費一應增一進項10400 貸,銀行存款90400 2 借,應收票據(jù)226000 貸,主營業(yè)務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 借,稅金及附加 貸,應交稅費一應交消費稅——200000*消費稅稅率 3 借,在建 工程113000 貸,原材料10000 貸,應交稅費一應增一進轉(zhuǎn)出1300 5 借,待處理財產(chǎn)損溢4520 貸,原材料4000 貸,應交稅費一應增一進轉(zhuǎn)出520 5 借,應交稅費一未交增值稅30000 貸,銀行存款30000
2020-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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