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請問老師公司從業(yè)人員38人,資產(chǎn)總計5千多萬,第三季度利潤總額134萬,累計利潤總額400萬,現(xiàn)在所得稅按多少計算?

2022-10-19 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 11:56

你好,400萬乘以25%,按照這個來。

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快賬用戶9416 追問 2022-10-19 13:09

老師沒有優(yōu)惠嗎?我之前減按25%再乘以20%計算的,那現(xiàn)在按25%計算,是不是現(xiàn)在計算的稅額減去之前繳納的,剩余的都補繳上是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 13:11

對的,是的,不屬于小型物理企業(yè)。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 13:11

現(xiàn)在已經(jīng)不屬于小型微利企業(yè),它的利潤超了。

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你好,400萬乘以25%,按照這個來。
2022-10-19
你好,第四季度按全年計算,不需要計提,多交的企業(yè)所得稅在匯算的時候處理,納稅調(diào)整后,多退少補
2025-01-15
你好,一分錢的所得稅不需要繳納的,因為可以彌補以前年度的虧損。
2022-09-30
之前具實填報表企業(yè)所得稅虧損系統(tǒng)會自動彌補,研發(fā)費用加計扣除是年度匯算清繳的時候操作的
2022-07-08
根據(jù)你之前填的表系統(tǒng)會自動彌補虧損,加計扣除是匯算清繳的時候做的
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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