高新技術企業(yè)賬務處理和稅務申報 隨著時代的變化,傳統(tǒng)企業(yè)的工作方法和運載工具也在不斷的調整,更不用說現(xiàn)在新起的高新技術企業(yè)了。對于這些高新企業(yè),國家在稅收上是有一定的折扣的。下面會計學堂本章就和大家來學習一下高新技術企業(yè)賬務處理和稅務申報的相關內容。 一、高新技術企業(yè)銷售樣品的收入,屬于銷售商品取得的收入。賬務處理如下: 01、領用材料等 借:研發(fā)支出 貸:原材料等。 02、銷售研發(fā)樣品 借:銀行存款/應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。需要注意的是,企業(yè)銷售的樣品,無需結轉成本。 03、按具體情況,將研發(fā)支出資本化或費用化 借:無形資產(管理費用) 貸:研發(fā)支出。另:高新技術產品(服務)收入 《認定辦法》所說的高新技術產品(服務)收入,是指企業(yè)通過技術創(chuàng)新、開展研發(fā)活動所形成的符合《重點領域》要求的產品(服務)所獲得的收入與企業(yè)技術性收入的總和。 技術性收入主要包括: ■ 技術轉讓收入:指企業(yè)的技術創(chuàng)新成果通過技術貿易、技術轉讓所獲得的收入; ■ 技術承包收入:包括技術項目設計、技術工程實施所獲得的凈收入; ■ 技術服務收入:指企業(yè)利用自己的人力、物力和數(shù)據(jù)系統(tǒng)等為社會和用戶提供技術方案、數(shù)據(jù)處理、測試分析及其他 ■ 接受委托科研收入:指企業(yè)承擔社會各方面委托研究開發(fā)、中間試驗及新產品開發(fā)所獲得的收入。 二、高新技術企業(yè)稅務申報 1、優(yōu)惠事項辦理 根據(jù)《企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項辦理辦法》(國家稅務總局公告2018年第23號)規(guī)定,企業(yè)享受優(yōu)惠事項采取“自行判別、申報享受、相關資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式。企業(yè)通過填報企業(yè)所得稅納稅申報表享受稅收優(yōu)惠,并按規(guī)定歸集和留存相關資料備查。 國家需要重點扶持的高新技術企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅”優(yōu)惠事項涉及的主要留存?zhèn)洳橘Y料有以下幾種: 高新技術企業(yè)資格證書; 高新技術企業(yè)認定資料; 知識產權相關材料; 年度主要產品(服務)發(fā)揮核心支持作用的技術屬于《國家重點支持的高新技術領域》規(guī)定范圍的說明,高新技術產品(服務)及對應收入資料; 年度職工和科技人員情況證明材料; 當年和前兩個會計年度研發(fā)費用總額及占同期銷售收入比例、研發(fā)費用管理資料以及研發(fā)費用輔助賬,研發(fā)費用結構明細表。 2、預繳申報 填報《減免所得稅優(yōu)惠明細表》(A201030) 第2行“二、國家需要重點扶持的高新技術企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅”:填報享受國家重點扶持的高新技術企業(yè)優(yōu)惠的本年累計減免稅額。 3、匯繳申報 (一)封面 封面,填報聲明處由過去的法定代表人簽章改為納稅人簽章;會計主管簽名改為經辦人簽名,新增了經辦人身份證號,代理機構簽章。 (二)填報《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000) 高新技術企業(yè)填寫:“211高新技術企業(yè)申報所屬期年度有效的高新技術企業(yè)證書”:納稅人根據(jù)申報所屬期年度擁有的有效期內的高新技術企業(yè)證書情況,填報本項目下的“211-1”“211-2”“211-3”“211-4”。 在申報所屬期年度,如企業(yè)同時擁有兩個高新技術企業(yè)證書,則兩個證書情況均應填報。如:納稅人2015年10月取得高新技術企業(yè)證書,有效期3年,2018年再次參加認定并于2018年11月取得新高新技術企業(yè)證書,納稅人在進行2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報時,應將兩個證書的“編號”及“發(fā)證時間”分別填入“211-1”“211-2”“211-3”“211-4”項目中。納稅人符合上述填報要求的,無論是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,均應填報本項。
新接企業(yè)的賬應該注意哪些呢?
老師,剛接手進出口公司的業(yè)務,應該注意什么
高新企業(yè)和進出口賬務應該注意些什么呢?
老師好!我今天到一個金屬制造業(yè)面試會計崗位!看廠門口寫著國家高新技術企業(yè),像這樣的企業(yè)賬務處理上需要注意些什么呢?
老師,我想問下,已經是高新企業(yè)公司的賬務處理是什么樣的呢?有需要注意哪些呢?和初為正在申請高新企業(yè)的公司有啥不同之處呢?
老師稅收優(yōu)惠的六稅兩費減免額在做賬時直接按照已經減免后繳納的金額做賬嗎?還是先按全額分二步做?會計分錄怎么做?
批量代發(fā)工資3個月的,三萬可以一次性發(fā)嗎
請問老師,酒店預存先開票,然后再消費。導致增值稅收入和所得稅收入不匹配這種情況怎么處理?
小規(guī)模企業(yè)跟農戶(無法開具發(fā)票)采購農產品,再以成本價銷售另外的個人,中間未產生利潤,請問企業(yè)采購和銷售分別要怎么做賬務處理?
老師你好 3乘以3 那個星形符號在中間要怎么操作 我按小鍵盤星形符號偏上 對方發(fā)過來在中間要怎么操作
老師!我們公司要調增發(fā)票額度,稅務局要求提供四流,那個運費單提供物流發(fā)票不知道行不行?
想問一下資本成本的計算一般模式里,分子為什么要用年資金用資費用而不是總的用資費用啊
老師,這幾天面試,經常被問,分析一般都哪些緯度著手,可以詳細展開聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開勞務費發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算