你好,你開發(fā)票的時(shí)候開的是什么?開的是消費(fèi)的發(fā)票嗎?
關(guān)于稅收評(píng)估預(yù)警之一 一、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致預(yù)警 一般情況下增值稅申報(bào)收入和企業(yè)所得稅申報(bào)收入應(yīng)一致,一但差異超過10%會(huì)預(yù)警。 請(qǐng)問老師:如果企業(yè)年末發(fā)生預(yù)收款并提前開發(fā)票但未有應(yīng)稅行為,那么就會(huì)出現(xiàn)增值稅收入高于企業(yè)所得稅收入,而且這種情況并不少見,總不能把預(yù)收全轉(zhuǎn)收入吧?上述情況(兩稅收入不一致)實(shí)際中有和風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
老師你好,去年酒店疫情停業(yè),但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款,財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款,但是對(duì)方執(zhí)意開發(fā)票,這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬,更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入金額不一樣,增值稅的營(yíng)業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入金額。請(qǐng)問老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開票金額報(bào)增值稅(我們收入全部要開票),現(xiàn)在稅務(wù)局說我們的企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)與增值稅申報(bào)收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理
老師,請(qǐng)問有一筆收入,2021年1季度沒有開票的時(shí)候,確認(rèn)了一次收入并報(bào)了一次增值稅,后面2季度開票的時(shí)候又重復(fù)報(bào)了一次增值稅,但賬上沒有再確認(rèn)收入。這種情況怎么處理呢?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)什么科目?
財(cái)務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請(qǐng)問下我 23 年拿到的中級(jí)(22 年考的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財(cái)管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個(gè)法定代表人更換后也是一個(gè)法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢?
付款給丙方,甲方會(huì)給乙方報(bào)銷,作為乙方會(huì)計(jì)這個(gè)賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報(bào)稅表上怎么填?,謝謝老師
開的是消費(fèi)發(fā)票,正常稅率。經(jīng)常這樣開
那你開了發(fā)票,你正常確認(rèn)收入不一致的話是我就會(huì)要求寫說明的
讓誰給寫說明
稅務(wù)局要求企業(yè)來寫
就是都是正常業(yè)務(wù),稅務(wù)局要是問就寫個(gè)說明就行了是吧?
是的 是這個(gè)意思的的