您好!這個(gè)你按實(shí)際負(fù)數(shù)填,但是需要去稅務(wù)局上門(mén)申報(bào)
老師,我們這個(gè)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票比正常發(fā)票金額多,應(yīng)該怎么報(bào)增值稅申報(bào)表?
紅沖發(fā)票比正常開(kāi)票還多,金額和稅額還多,我要怎么申報(bào)增值稅?
上季度開(kāi)的票,這季度紅沖,不開(kāi)了,公司是以開(kāi)票金額申報(bào)的印花稅,這種情況印花稅怎么報(bào)?是總開(kāi)票金額減去紅沖金額報(bào),還是只報(bào)正數(shù)發(fā)票的金額?
公司按開(kāi)票金額報(bào)印花稅上季度開(kāi)的票,已經(jīng)交了印花稅;這個(gè)季度作廢不開(kāi)了申報(bào)印花稅是申報(bào)本月匯總開(kāi)票金額(正常發(fā)票減去紅沖發(fā)票的不含稅金額)還是只申報(bào)正常發(fā)票的不含稅金額,不申報(bào)紅沖發(fā)票的?
你好增值稅申報(bào)不比對(duì),我發(fā)現(xiàn)是因?yàn)椴盍思t沖的金額,為啥都紅沖了還要申報(bào)呢
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開(kāi)始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問(wèn)廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
請(qǐng)問(wèn)老師,公司由合伙有限責(zé)任公司變成個(gè)人獨(dú)資有限責(zé)任公司,在稅法上有區(qū)別嗎?
離職補(bǔ)償金需要交個(gè)稅嗎
不能填0申報(bào)是嗎
是零申報(bào)的但負(fù)數(shù)會(huì)提示異常確認(rèn)要去大廳處理
好的。謝謝
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