久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報的印花稅,這種情況印花稅怎么報?是總開票金額減去紅沖金額報,還是只報正數發(fā)票的金額?

2022-10-22 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-22 14:18

你好只申報開票金額就行了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好只申報開票金額就行了
2022-10-22
您好,把作廢的減去了就行了
2022-10-22
你好同學!填寫不含稅金額是減去紅沖不含稅金額,減免稅額那里按減去后的金額計算。
2024-01-06
這種要去稅務局申報,自己申報不了的
2020-10-14
你好,你這個開紅字幾時開的這個?7月?
2021-07-10
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×