你好,增值稅納稅申報(bào)表上的免稅銷售額,是需要計(jì)入到所得稅里面的營(yíng)業(yè)收入的
小規(guī)模納稅人試用的增值稅納稅申報(bào)表上的免稅銷售額一欄是按利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入填的嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入填營(yíng)業(yè)外收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之和嗎
增值稅納稅申報(bào)表上的免稅銷售額是不用計(jì)入到所得稅營(yíng)業(yè)收入里面嗎
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入要不要加上這個(gè)出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)銷售額對(duì)不上
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表上累計(jì)營(yíng)業(yè)收入=應(yīng)征增值稅不含稅銷售額+免稅銷售額 對(duì)嗎?
A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設(shè)備40萬,在轉(zhuǎn)租給c公司50萬,這種稅率是多少,賬務(wù)怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對(duì)方開給我們的商品明細(xì)跟送貨單不一致,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)需要怎么處理呢,從21年開始都存在這種問題。(但是就一家供應(yīng)商出現(xiàn)這種問題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購原材料500元,對(duì)方收15元運(yùn)費(fèi),開給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個(gè)運(yùn)費(fèi)我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時(shí)買的工具,有的會(huì)退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開了專票,從7月開始才成了一般納稅人,那前面的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,上午好,按項(xiàng)目開勞務(wù)發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個(gè)自然人注冊(cè)一家100%控股的a公司,還能再注冊(cè)另外一個(gè)100%控股的b公司嗎
老師,請(qǐng)問一下,自己公司開出銀行承兌匯票付貨款,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司. 對(duì)吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應(yīng)該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎