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老師,去年的會(huì)計(jì)多計(jì)提了印花稅,這個(gè)月我怎么沖回來呢?原來是這樣記 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

2021-02-05 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-05 16:56

你好!借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅紅字沖差額就可以

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你好!借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅紅字沖差額就可以
2021-02-05
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-06-11
你好,你做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個(gè)復(fù)數(shù)。
2024-01-17
您好 可以把原來的紅沖 然后重新計(jì)提 也可以補(bǔ)計(jì)提7角
2024-06-25
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳、調(diào)增。
2024-05-11
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