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老師,問一下,12月份,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額后,不用繳納稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步還需要做分錄嗎?

2022-01-11 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 13:18

你好,銷項(xiàng)稅額減去 進(jìn)項(xiàng)稅額后,不用繳納稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9688 追問 2022-01-11 13:26

原有數(shù)據(jù)如下:當(dāng)期銷項(xiàng)稅額6014.23;當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額7164.87元;結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額是不是這么多?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6014.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1150.64 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7164.87

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快賬用戶9688 追問 2022-01-11 13:26

金額是不是錯(cuò)了,覺得不對(duì)

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:27

你好,是的,就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的?

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快賬用戶9688 追問 2022-01-11 13:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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你好,銷項(xiàng)稅額減去 進(jìn)項(xiàng)稅額后,不用繳納稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-01-11
你好,這個(gè)還是需要做的
2025-01-06
您好 請(qǐng)問是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2022-08-13
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào) 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2023-06-30
你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-10-18
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