你好,你看一下是不是從工資里扣除的,少給人家發(fā)了工資。
老是您好,我想問一下,以前我們公司賬上應(yīng)交稅費科目下的營業(yè)稅有一個借方余額2萬多,以前會計說是已繳納未計提的,所以年底我補提了,就平了,但是做所得稅匯算的稅務(wù)所說,應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整,我不太清楚這個分錄怎么做,補提過的還需要改嗎
應(yīng)交個人所得稅有余額,但是不需要繳納,以前計提錯誤,怎么樣調(diào)整,做分錄
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅借方有余額前期可能做錯了,假如找不出原因怎么調(diào)整
請問2022-2023個人所得稅繳納了,但是沒有計提。導(dǎo)致現(xiàn)在個人所得稅科目余額是借2.8萬,請問現(xiàn)在想要調(diào)平賬需要怎么做分錄?
請問以前年度個人所得稅繳納了,但是沒有計提。導(dǎo)致現(xiàn)在個人所得稅科目余額是借2.8萬,請問現(xiàn)在想要調(diào)平賬需要怎么做分錄?
老師,你好,出口發(fā)票的金額是報關(guān)單上的金額嗎?
老師請問一下,我們收到勞務(wù)公司開具的3%的勞務(wù)專票可以抵扣嗎,如果對方是簡易計稅,開給我們3%的勞務(wù)專票可以抵扣嗎,還是發(fā)票開錯了
老師,我們收到客戶美元,不是從客戶開戶銀行打過來的,是匯豐銀行抬頭打過來的,這樣可以入賬嗎
老師:請問,一般來說,公司的:法定代表人、董事、總經(jīng)理 這三個崗位都是同一人可以嗎?
小規(guī)模納稅人,屬于建筑公司,可以開3%的發(fā)票嗎
老師,前兩年有個客戶的貨款,當(dāng)年我們已做了無票收入,現(xiàn)在對方要我們開票。這個在報稅的時候應(yīng)該怎么操作啊
你好,非房企,在計算銷項稅的時候,需要扣除地價款嗎?
請問老師車船稅是走稅金及附加?還是管理費用???
老師:請問,最新規(guī)定有限責(zé)任公司可以不設(shè)監(jiān)事嗎?以前有監(jiān)事的,現(xiàn)在可以進行工商變更,移除監(jiān)事這個職務(wù)嗎?
請問老師,現(xiàn)在社?;鶖?shù)還沒有下來,我們需要發(fā)工資,可不知道個人部分扣多少,請問這個怎么處理呢?
沒有少發(fā)
借一稅費、個稅貸營業(yè)外收入。
借應(yīng)交稅費、個稅貸營業(yè)外收入。
就是之前會計計提的數(shù)和自然人客戶端不一致
那你是多計提了嗎?當(dāng)時計提的分錄怎么做的?
不是一個月兩個月造成的,是一致累計下來的
你好,那直接做上面的分錄。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。