借:利潤分配-未分配利潤2.8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅2.8
想請教一下老師,以前年度個(gè)稅計(jì)提20,繳納稅款是交的25,導(dǎo)致賬上應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方一直掛著-5,想問下怎么處理把這個(gè)科目做平啊
22年收到21年的所得稅退稅 當(dāng)時(shí)做的退稅分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做了以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的所得稅 所以沒有做計(jì)提分錄 直接做了交稅分錄 那么現(xiàn)在要怎么調(diào)整?補(bǔ)計(jì)提做平還是沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整分錄?
老師你好,公司去年12月計(jì)提了所有員工的獎(jiǎng)金個(gè)稅,計(jì)提的科目是貸方“應(yīng)交個(gè)人所得稅”,但1月份實(shí)際交稅是用各個(gè)員工的科目“代扣代繳XXX個(gè)稅”,這導(dǎo)致現(xiàn)在“應(yīng)交個(gè)人所得稅”余額為正,“代扣代繳XXX個(gè)稅”的余額為負(fù)。 請問現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄,使得這兩個(gè)科目的余額變成0?謝謝
請問今年已經(jīng)繳納了有2023. 2024年的個(gè)人所得稅,之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要怎么做分錄?
以前年度沒計(jì)提的個(gè)人所得稅導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上應(yīng)交個(gè)人所得稅有借方余額怎么調(diào)整
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
去年費(fèi)用少計(jì)提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,在匯算清繳時(shí)報(bào)表要怎么報(bào)?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標(biāo)識是1還是2 請問哪里查看這個(gè)特殊標(biāo)識呢
老師,建設(shè)安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請問怎么處理
老師,匯算清繳中選填項(xiàng)目202存在境外關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該不填,我不小心點(diǎn)了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報(bào)有一個(gè)股東及出資信息里面要填寫實(shí)繳出資額,和實(shí)繳出資時(shí)間,請問應(yīng)該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊資本100萬
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問下,公另外有車船稅176.96元,請問如何做分錄呀?車船稅記保險(xiǎn)費(fèi)里面還是走稅金及附加科目?
為啥是 借:利潤分配-未分配利潤2.8?
因?yàn)槟莻€(gè)是影響以前年度的利潤
那為啥不用以前年度損益調(diào)整?
最終還是計(jì)入利潤分配,你是執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤2.8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅2.8 這個(gè)會(huì)在利潤表上體現(xiàn)嗎
不會(huì)的哈,只是調(diào)整年初的利潤
就是資產(chǎn)負(fù)債表年初的利潤會(huì)減少對吧
是累計(jì)的未分配利潤減少,不更正報(bào)表不會(huì)變年初
好的。那資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額還能等于年初余額+利潤表的本來累計(jì)數(shù)嗎?
還加上調(diào)整的利潤分配的
如記 借:營業(yè)外支出2.8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅2.8 這樣就都能直接的體現(xiàn)出來,是嗎?是不是記 營業(yè)外支出也可以?
是的,反正不能稅前扣除,可以那樣處理的,做納稅調(diào)增
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,記營業(yè)外支出也可以哈?
可以的,做納稅調(diào)增就行
謝謝老師
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