您好,借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)攤銷
老師,我攤銷無(wú)形資產(chǎn),借 在建工程 貸 累計(jì)攤銷 會(huì)影響無(wú)形資產(chǎn)的期末余額嗎?
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷的正確分錄是借 管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷是嗎 但做賬的時(shí)候貸方記了無(wú)形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無(wú)形資產(chǎn)原值了?從而會(huì)影響資產(chǎn)總額?
老師 無(wú)形資產(chǎn)6000元,累計(jì)攤銷已6000,還用做下面的分錄,把無(wú)形資產(chǎn)沖掉嗎? 借:累計(jì)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn)
要求做無(wú)形資產(chǎn)攤銷分錄,我做的是借攤銷,貸無(wú)形資產(chǎn),答案是借費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn),總出現(xiàn)類似的情況,我有點(diǎn)啥毛病?
購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r(shí)是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o(wú)形資產(chǎn)跟累計(jì)攤銷還有余額,這樣的分錄對(duì)嗎?
個(gè)體工商戶沒有開對(duì)公賬戶,客戶打款可以用法人個(gè)人賬戶嗎?
我司是一家建筑公司,境外有項(xiàng)目,需要出口一批工器具,然后我司沒出口資質(zhì),找了國(guó)際物流公司運(yùn)輸出去的,這樣正規(guī)嗎?
8月份把7月的收到發(fā)票做了入賬標(biāo)識(shí),昨天把它給:入職撤銷了,點(diǎn)了:提交??梢怨催x進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?還是找不到7月整月的發(fā)票
我是一個(gè)小白,我應(yīng)該如何學(xué)習(xí)看懂之前他們做的賬
老師,先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%,是怎么計(jì)算的呀?8月能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是18818.59,加計(jì)抵扣的金額應(yīng)是18818.59?5%=940.93,那系統(tǒng)怎么算出來(lái)是這些數(shù)呢。我是第一次報(bào)稅,很不明白,希望老師講明白一些。謝謝!
老師,你好!我們?yōu)榱速J款財(cái)務(wù)報(bào)表有調(diào)整過(guò),現(xiàn)在銀行需要提供科目余額表,怎么應(yīng)付好啊?
中級(jí)的教材匹配稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)這科嗎
老師那種小個(gè)體是不是不需要開票的話,也不需要做稅務(wù)登記呀
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你好老師,一個(gè)公司他同時(shí)在北京,河北,湖北多地開立社保戶,這種情況是正常的嗎
沒有累計(jì)攤銷這個(gè)科目
您好,那就貸方是無(wú)形資產(chǎn)
好的 謝謝老師
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝