你好,這個(gè)應(yīng)該是,攤銷肯定是計(jì)入費(fèi)用科目的,然后同時(shí)增加資產(chǎn)的備抵項(xiàng)目累計(jì)攤銷 借費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷的正確分錄是借 管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷是嗎 但做賬的時(shí)候貸方記了無(wú)形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無(wú)形資產(chǎn)原值了?從而會(huì)影響資產(chǎn)總額?
要求做無(wú)形資產(chǎn)攤銷分錄,我做的是借攤銷,貸無(wú)形資產(chǎn),答案是借費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn),總出現(xiàn)類似的情況,我有點(diǎn)啥毛病?
關(guān)于民非組織無(wú)形資產(chǎn)攤銷賬務(wù) 分錄是 借:管理費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn) 那這樣子攤銷到最后一個(gè)月,無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值就是為零?
購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r(shí)是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o(wú)形資產(chǎn)跟累計(jì)攤銷還有余額,這樣的分錄對(duì)嗎?
無(wú)形資產(chǎn)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?借管理費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn)這樣對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
我那么做是到結(jié)轉(zhuǎn)的那一步了嗎
不是的,學(xué)員,你做的是核銷資產(chǎn)了
什么樣的提問時(shí),借費(fèi)用貸攤銷?什么樣的提問時(shí),借攤銷貸無(wú)形資產(chǎn)呢?
無(wú)形資產(chǎn)攤銷是:借費(fèi)用貸攤銷 出售資產(chǎn),或者核銷資產(chǎn):借攤銷貸無(wú)形資產(chǎn)