紅字沖銷之前的憑證,再按照這個發(fā)票來入賬。
采購回來的材料已經(jīng)領(lǐng)用,但是因為各種原因,供應(yīng)商沒有開票,錢也沒付,這筆材料一直在暫估里,怎么處理掉呢?如果沖成本的話,這個該怎么沖呢?倉庫紅沖也不可能,東西已經(jīng)到成本里了
采購物料進(jìn)貨系統(tǒng)已經(jīng)錄入,采購個人付款,生成憑證借:原材料,貸:其他應(yīng)付款,但是沒有票也沒有收據(jù),采購用油票來沖這些沒有票的款,這樣賬務(wù)怎么處理
12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務(wù)怎么處理呢
12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,借原材料,其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務(wù)怎么處理呢
采購自己墊資購買材料,現(xiàn)在報銷但是沒有發(fā)票,財務(wù)經(jīng)理讓用油票沖這個材料費,之前采購材料已經(jīng)入庫,生產(chǎn)了,但是這個報銷怎么回沖之前的憑證
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
比如紅沖原材料,其他應(yīng)付款,但是生產(chǎn)領(lǐng)料,產(chǎn)成品,具體不知道哪個產(chǎn)品,這個分錄怎么做
你得搞清楚是哪個產(chǎn)品才能沖銷???
去年的單子了,具體不清楚
那我紅沖主營業(yè)務(wù)成本這個金額是材料金額?
對的,就是這個材料的金額
具體不清楚哪個產(chǎn)品,這個怎么沖
找不清楚的話,肯定是不好注銷。
那我這個賬務(wù)怎么改,我當(dāng)時記賬借原材料,貸其他應(yīng)付款,借生產(chǎn)成本,貸原材料,現(xiàn)在拿油票報銷,只能做管理費用吧,怎么來調(diào)這個賬呢
把之前做的做負(fù)數(shù)
成本不管嗎,還是前面做負(fù)數(shù),再寫主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品負(fù)數(shù),借管理費用,貸銀行存款
成本肯定也得做負(fù)數(shù)的
那就不具體分哪個產(chǎn)品,直接主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品負(fù)數(shù)嗎
沒有問題,是可以這么做的。