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采購自己墊資購買材料,現(xiàn)在報銷但是沒有發(fā)票,財務(wù)經(jīng)理讓用油票沖這個材料費,之前采購材料已經(jīng)入庫,生產(chǎn)了,但是這個報銷怎么回沖之前的憑證

2022-10-18 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-18 11:50

紅字沖銷之前的憑證,再按照這個發(fā)票來入賬。

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快賬用戶9441 追問 2022-10-18 11:51

比如紅沖原材料,其他應(yīng)付款,但是生產(chǎn)領(lǐng)料,產(chǎn)成品,具體不知道哪個產(chǎn)品,這個分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:52

你得搞清楚是哪個產(chǎn)品才能沖銷???

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快賬用戶9441 追問 2022-10-18 11:52

去年的單子了,具體不清楚

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快賬用戶9441 追問 2022-10-18 11:54

那我紅沖主營業(yè)務(wù)成本這個金額是材料金額?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:54

對的,就是這個材料的金額

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快賬用戶9441 追問 2022-10-18 11:55

具體不清楚哪個產(chǎn)品,這個怎么沖

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:56

找不清楚的話,肯定是不好注銷。

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快賬用戶9441 追問 2022-10-18 11:59

那我這個賬務(wù)怎么改,我當(dāng)時記賬借原材料,貸其他應(yīng)付款,借生產(chǎn)成本,貸原材料,現(xiàn)在拿油票報銷,只能做管理費用吧,怎么來調(diào)這個賬呢

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齊紅老師 解答 2022-10-18 12:00

把之前做的做負(fù)數(shù)

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快賬用戶9441 追問 2022-10-18 12:01

成本不管嗎,還是前面做負(fù)數(shù),再寫主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品負(fù)數(shù),借管理費用,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-10-18 12:02

成本肯定也得做負(fù)數(shù)的

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快賬用戶9441 追問 2022-10-18 12:02

那就不具體分哪個產(chǎn)品,直接主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 12:04

沒有問題,是可以這么做的。

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紅字沖銷之前的憑證,再按照這個發(fā)票來入賬。
2022-10-18
你好同學(xué),咱相當(dāng)于把原來做的分?jǐn)?shù)全部紅沖掉,然后也就相當(dāng)于咱的主營業(yè)務(wù)成本都減少了,現(xiàn)在再借管理費用、交通費,貸。銀行存款。貸,現(xiàn)金,或者貸,其他應(yīng)付款,
2022-11-28
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
2022-11-28
?你好;? ?你們的發(fā)票 在那個地方的; 你用發(fā)票復(fù)印件來 沖或者是把原件? ? ? 弄出來 付你們的? ? 現(xiàn)在報銷單后面去? ?
2022-06-07
你好; 你把分錄之前紅沖了; 然后按照發(fā)票重新做賬 一起報銷給 員工即可 ; 先紅沖;在按發(fā)票? ? ?和報銷 一起做賬? ?
2022-06-07
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