你好,沒(méi)錯(cuò),就是按照這個(gè)算的。121003.8*2.5%
老師您好,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的所得稅季報(bào),按季度申報(bào),請(qǐng)問(wèn)所得稅納稅申報(bào)表里面本年累計(jì)金額是7-9月份的累計(jì)金額還是1-9月的累計(jì)金額?利潤(rùn)表也是按季度報(bào),利潤(rùn)表里面本月金額是7-9月的金額,還是9月當(dāng)月的金額?謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅是按照這個(gè)季度的9月份生成的利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額申報(bào)對(duì)嗎老師?利潤(rùn)總額是121003.8,繳納多少企業(yè)所得稅
老師,季度所得稅申報(bào)利潤(rùn)總額是32萬(wàn),小規(guī)模納稅,應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得稅
老師,小規(guī)模申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),數(shù)據(jù)填的是利潤(rùn)表季報(bào)表格嗎?利潤(rùn)表季報(bào)本年累計(jì)金額那列嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那系統(tǒng)生成的這個(gè)稅額和我算出來(lái)不一樣的呀
和你計(jì)算出來(lái)的不也是一樣的嗎?
我算出來(lái)是3025.095的呀,系統(tǒng)是2013.54
你不得減去你之前繳納那個(gè)嗎?
好的,老師 明白啦!謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
老師 那看這個(gè)企業(yè)所得稅的累計(jì)金額的話就是我1-9月份一共就有121003.8的利潤(rùn)對(duì)吧老師?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么算的。