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老師,小規(guī)模申報企業(yè)所得稅季度申報時,數(shù)據(jù)填的是利潤表季報表格嗎?利潤表季報本年累計金額那列嗎

2025-04-14 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-14 23:34

同學你好,當期金額填季度數(shù)據(jù),本年累計填本年度累計數(shù)據(jù)。

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快賬用戶6278 追問 2025-04-14 23:41

看利潤表季報利潤表數(shù)據(jù)嗎

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快賬用戶6278 追問 2025-04-14 23:42

看的是季報年末數(shù)據(jù),怎么還是自動標黃呢

看的是季報年末數(shù)據(jù),怎么還是自動標黃呢
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齊紅老師 解答 2025-04-14 23:44

同學你好。點擊下黃色感嘆號看提示什么

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齊紅老師 解答 2025-04-14 23:44

建議先填季度報表,再申報所得稅

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快賬用戶6278 追問 2025-04-14 23:47

老師,企業(yè)所得稅填的沒錯吧

老師,企業(yè)所得稅填的沒錯吧
老師,企業(yè)所得稅填的沒錯吧
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齊紅老師 解答 2025-04-14 23:51

同學你好,首先利潤表那里,一季度的當期金額跟本年累計應該是一樣的。然后申報表那里,按照利潤表填,兩者數(shù)據(jù)應該是一樣。

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快賬用戶6278 追問 2025-04-14 23:53

增值稅這個小微企業(yè)免稅額對嗎老師,這個數(shù)據(jù)咋算出來的呢,免稅銷售額15105.07是對的

增值稅這個小微企業(yè)免稅額對嗎老師,這個數(shù)據(jù)咋算出來的呢,免稅銷售額15105.07是對的
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齊紅老師 解答 2025-04-14 23:55

同學你好15105.7*3%得出來的

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快賬用戶6278 追問 2025-04-14 23:57

但是我開票稅率是1%,它自動帶出來是這個乘以3%之后的稅額,需要手動改嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-04-14 23:58

不用的,小規(guī)模納稅人稅率是3%,你開票是因為有稅收優(yōu)惠政策1%

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快賬用戶6278 追問 2025-04-15 00:01

明白了,企業(yè)所得稅季報應該是按這個利潤表季度利潤表填是吧

明白了,企業(yè)所得稅季報應該是按這個利潤表季度利潤表填是吧
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齊紅老師 解答 2025-04-15 00:07

是這樣的,同學。沒有錯。

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齊紅老師 解答 2025-04-15 00:08

早點休息喲,方便的話幫老師點一個五星好評,祝您生活愉快

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同學你好,當期金額填季度數(shù)據(jù),本年累計填本年度累計數(shù)據(jù)。
2025-04-14
你好!嚴格來說你應該去修改上個季度的財務數(shù)據(jù),重新申報上個月的
2020-10-23
對,這個是填寫本年累計的數(shù)。
2022-01-12
同學你好 這個是季度的哦
2022-10-08
您好,年度的利潤是匯算清繳的,是經(jīng)過調(diào)整的。
2024-01-12
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