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公司出售使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)該按什么稅率開票,如果想把增值稅稅點(diǎn)所得稅也算進(jìn)去開票應(yīng)該怎么算?

2022-10-18 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 10:20

你好;? 你是一般納稅人按13%開票 繳納增值稅的? ??

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快賬用戶4757 追問 2022-10-18 10:22

如果想把增值稅稅點(diǎn)13%,所得稅25%也算到固定資產(chǎn)價(jià)值里面開票應(yīng)該怎么算?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:28

?你好;? ? 那你計(jì)入里面去; 你稅費(fèi)? 還得增加的;? ??

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快賬用戶4757 追問 2022-10-18 10:34

我知道啊,就比如我把增值稅所得稅印花稅都加進(jìn)去一共150000,那我就算我交完各種稅金以后能收入15萬就好了呀。所以怎么倒推出來開票開多少?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:36

?你好; 那你就把所有稅費(fèi)加進(jìn)去 你? ? ?銷售金額去 ; 然去開票 即可; 你把每個稅費(fèi)計(jì)算出來? %2B? ?銷售金額; 就是你的開票金額? ?

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快賬用戶4757 追問 2022-10-18 10:49

能列個公式出來?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:53

?你好;? ? ? 稅費(fèi)每個計(jì)算的? ?按你實(shí)際? ?金額去計(jì)算即可; 總的公式? =? ?銷售金額%2B? ?每個稅費(fèi)合計(jì)金額來開? ?

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快賬用戶4757 追問 2022-10-18 10:59

老師能算一下嘛?我算下來不對,比如我最后銷售收入要得到10萬,所得稅25%,印花稅萬分之三,增值稅13%,開票開多少?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:04

?你好;? ? ? 增值稅 = 不含稅 10萬 *13% ; 附加稅 = 增值稅? *12% ; 印花稅? =萬分之五*合同金額10萬 ;企業(yè)所得稅? = 利潤 *25%? ? ? 把稅費(fèi)計(jì)算出來 %2B10萬即可。 自己? 計(jì)算下哈;? ?

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快賬用戶4757 追問 2022-10-18 11:38

老師你有算過嘛。這樣算出來不對的

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:42

?你好;? 你要吧稅費(fèi)加進(jìn)去就是這樣來算? ?

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