你好;? 你是一般納稅人按13%開票 繳納增值稅的? ??
一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn),符合3%減按2%政策,出售時未開發(fā)票,應(yīng)該怎么填報
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購入時進(jìn)項已全額抵扣,出售時銷項按13%開票,增值稅申報時應(yīng)如何填列
公司出售使用過的固定資產(chǎn),開具發(fā)票按什么稅率開具?出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理是怎樣的?
公司出售使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)該按什么稅率開票,如果想把增值稅稅點所得稅也算進(jìn)去開票應(yīng)該怎么算?
如果一般納稅人的公司出售固定資產(chǎn)汽車,應(yīng)該如何開發(fā)票出去,該汽車當(dāng)時購進(jìn)來也未抵扣
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價值如5萬(無償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
老師,我們是剛進(jìn)場的物業(yè)公司,由于還沒收樓,現(xiàn)在地產(chǎn)每月補(bǔ)十萬給物業(yè),簽的合同是保潔、保安人員的勞務(wù)承包費。那我們開發(fā)票給地產(chǎn)公司是開什么項目呢?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的表
老師,業(yè)主用供電局的電我公司代收代付,需要繳納印花稅嗎
老師,您好!本公司在3個月中累計用對公賬戶給外面的裝修小工人(5人)陸續(xù)支付了大概10萬元了!本公司是小規(guī)模納稅人,工人不配合代開勞務(wù)費發(fā)票,怎么處理對公司比較好
個體戶交什么稅,成本票可以抵扣嗎
轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳1000萬,實繳200萬,未分配利潤-22萬,這個轉(zhuǎn)讓收入怎么確定,
老師,財務(wù)報表報了3遍,都顯示成功,為啥完了就說我未申報
如果想把增值稅稅點13%,所得稅25%也算到固定資產(chǎn)價值里面開票應(yīng)該怎么算?
?你好;? ? 那你計入里面去; 你稅費? 還得增加的;? ??
我知道啊,就比如我把增值稅所得稅印花稅都加進(jìn)去一共150000,那我就算我交完各種稅金以后能收入15萬就好了呀。所以怎么倒推出來開票開多少?
?你好; 那你就把所有稅費加進(jìn)去 你? ? ?銷售金額去 ; 然去開票 即可; 你把每個稅費計算出來? %2B? ?銷售金額; 就是你的開票金額? ?
能列個公式出來?
?你好;? ? ? 稅費每個計算的? ?按你實際? ?金額去計算即可; 總的公式? =? ?銷售金額%2B? ?每個稅費合計金額來開? ?
老師能算一下嘛?我算下來不對,比如我最后銷售收入要得到10萬,所得稅25%,印花稅萬分之三,增值稅13%,開票開多少?
?你好;? ? ? 增值稅 = 不含稅 10萬 *13% ; 附加稅 = 增值稅? *12% ; 印花稅? =萬分之五*合同金額10萬 ;企業(yè)所得稅? = 利潤 *25%? ? ? 把稅費計算出來 %2B10萬即可。 自己? 計算下哈;? ?
老師你有算過嘛。這樣算出來不對的
?你好;? 你要吧稅費加進(jìn)去就是這樣來算? ?