你好;? 你是一般納稅人按13%開票 繳納增值稅的? ??
老師銀行存款利息收入需要繳稅嗎
老師,23年之前銷售的商品,現(xiàn)在稅務(wù)核定我們的銷售單價(jià)低了,讓我們以公允價(jià)確認(rèn)收入,那是不是要補(bǔ)交增值稅及滯納金
老師所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)面試時(shí)要注意那些問題來判斷公司可不可以做
老師,請問一下,我們有一批耳機(jī),是2年前采購的貨物,數(shù)量29個,采購成本含稅單價(jià)920一個,總計(jì)采購含稅價(jià)是26880元, 現(xiàn)在我們以成本價(jià)920一個賣給個人(這個人是專門收二手手機(jī)等電子產(chǎn)品的),他給我打款,我開個人抬頭發(fā)票給他。 請問一下,因?yàn)槭峭墙灰?,他是來公司自提帶走耳機(jī)產(chǎn)品,請問一下我這邊入賬收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,除了公司內(nèi)部制的入庫單和出庫單,收款單,還需要什么資料放在附件后。?
會計(jì)勾稽關(guān)系有哪些??
收到數(shù)電發(fā)票紅字發(fā)票,紅沖的是當(dāng)月數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票沒有入賬,這種情況需要做哪些賬務(wù)處理?
老師您好,請問一下像銀行收取的利息收入,這個需要交稅嗎
老師 公司是出口型的貿(mào)易類公司 現(xiàn)在是開出去的票有內(nèi)銷的 請問老師 進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
老師好:咨詢下 公司搬遷 支付給貨拉拉的費(fèi)用 一般計(jì)入什么科目?
請問4000元的勞務(wù)報(bào)酬交多少個稅?
如果想把增值稅稅點(diǎn)13%,所得稅25%也算到固定資產(chǎn)價(jià)值里面開票應(yīng)該怎么算?
?你好;? ? 那你計(jì)入里面去; 你稅費(fèi)? 還得增加的;? ??
我知道啊,就比如我把增值稅所得稅印花稅都加進(jìn)去一共150000,那我就算我交完各種稅金以后能收入15萬就好了呀。所以怎么倒推出來開票開多少?
?你好; 那你就把所有稅費(fèi)加進(jìn)去 你? ? ?銷售金額去 ; 然去開票 即可; 你把每個稅費(fèi)計(jì)算出來? %2B? ?銷售金額; 就是你的開票金額? ?
能列個公式出來?
?你好;? ? ? 稅費(fèi)每個計(jì)算的? ?按你實(shí)際? ?金額去計(jì)算即可; 總的公式? =? ?銷售金額%2B? ?每個稅費(fèi)合計(jì)金額來開? ?
老師能算一下嘛?我算下來不對,比如我最后銷售收入要得到10萬,所得稅25%,印花稅萬分之三,增值稅13%,開票開多少?
?你好;? ? ? 增值稅 = 不含稅 10萬 *13% ; 附加稅 = 增值稅? *12% ; 印花稅? =萬分之五*合同金額10萬 ;企業(yè)所得稅? = 利潤 *25%? ? ? 把稅費(fèi)計(jì)算出來 %2B10萬即可。 自己? 計(jì)算下哈;? ?
老師你有算過嘛。這樣算出來不對的
?你好;? 你要吧稅費(fèi)加進(jìn)去就是這樣來算? ?