可以的,可以這么做。
老師您好!我們今天針對(duì)2019年6月18號(hào)的一張專票開具了紅字發(fā)票,金額5萬(wàn),那我們是不是要針對(duì)這張紅字發(fā)票做一個(gè)紅字分錄: 借:應(yīng)收賬款 5萬(wàn)(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)(紅字) 謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)一下我開60號(hào)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了一個(gè)字,開了61號(hào)正確的。63號(hào)沖60號(hào)。收現(xiàn)金,合并做賬,可以這樣做賬嘛?需要做一筆紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)稅號(hào)開錯(cuò)了需要重開,客戶還沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請(qǐng)問(wèn)一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
老師,請(qǐng)問(wèn)我增值稅借方有一筆數(shù)字,是4月1號(hào)之前開的藍(lán)字發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人免稅,我就轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,所以貸方?jīng)]有數(shù)字了,現(xiàn)在紅字沖回一筆業(yè)務(wù),在4月1號(hào)之后,所以借方就多了一筆增值稅數(shù)字,現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)我要繼續(xù)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出還是申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣呢?
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
好像說(shuō)電子發(fā)票一定要做完是嘛
你好,做不做都可以的,當(dāng)月的可以不用做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。