學(xué)員您好,您的問題有截圖嗎?
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師好,二季度 計提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000? 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0?
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
二季度繳了一萬多的所得稅,三季度也是有利潤的,為什么申報時系統(tǒng)顯示應(yīng)交是0
請問老師,所得稅4季報申報的時候顯示利潤總和是3萬,彌補(bǔ)以前年度虧損后顯示交稅為0,那是不是匯算清繳的時候也應(yīng)該是0,不用繳稅。
新接手一個兼職 開票2500w 暫估了710w 流水才200多萬 老板娘老想掛我的名字做辦稅員 給我申報個稅 如何規(guī)避自己風(fēng)險
老師,個體工商戶需要報什么稅?個體工商戶開多少發(fā)票不用交稅?開票有收入了要怎么交稅
下個月電商平臺推送數(shù)據(jù),怎么個推送法呢?比方說abc平臺,線下都有賣東西。那a推a的,咋對不上呢?
老師,你好!關(guān)于洗煤廠工業(yè)企業(yè),如購進(jìn)原煤1000噸到生產(chǎn)加工洗選成精煤過程及銷售整個過程中,涉及的會計分錄有哪些?
公司之前個稅都按全責(zé)發(fā)生制申報,比如8月工資9.15發(fā)9月申報8月征期,申報報了8月工資,什么時候調(diào)整按收付實(shí)現(xiàn)制報合適
老師,給國外企業(yè)提供的境內(nèi)服務(wù),需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報就可以?
老師,請問一下,汽車公司的銷售合同上車的總價款跟開發(fā)票的金額要一致嗎,可以合同上寫15萬,開票是14萬嗎?
老師,提取法定盈余公積需要繳納印花稅嗎
現(xiàn)金流量表中支出項(xiàng)有代員工支付的個人所得稅嗎?社保個人部分在現(xiàn)金流量表中也有嗎
老師,稅務(wù)局預(yù)警提示22年個稅申報是791萬,然而我個稅申報系統(tǒng)顯示我22年申報工資為920萬,我22申報表匯算清繳應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)生金額為1035.68萬元元,然后我去大廳查看我個稅申報表也是920萬元,我讓大廳人打印給我蓋章,發(fā)現(xiàn)2月份被更正過,需要重新計算個稅?,F(xiàn)在我不知道怎么辦了
沒有截圖
看您有沒有購一次性扣除的大額資產(chǎn)
沒有這個
那您那你們要發(fā)個截圖上來看看,提示些什么
我們這個季度的利潤是29w,上個季度繳納了1w的所得稅,正常這個季度有利潤是不是也應(yīng)該繳稅
是的沒錯, 是這樣的上期利潤總額填的多少?
上期填的40
我的問題是這個季度也有29的利潤,為什么不用交企業(yè)所得稅
填錯了數(shù)據(jù),這個是填累計數(shù)的,一季填1-3月累計,二季填1-6月,三季1-9月累計數(shù)
我已經(jīng)申報了,能作廢嗎
可以的,您試一下,不行去大廳
我剛看了一下報表,這個數(shù)據(jù)就是本年累計數(shù)
是累計數(shù)就沒有問題說明三季度可能沒有增加盈利
已經(jīng)計提了這部分稅費(fèi)要怎么處理
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍(lán)字記正確的