學(xué)員您好,您的問題有截圖嗎?
老師好,問下我二季度利潤(rùn)17萬,申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤(rùn)是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候,利潤(rùn)總額數(shù)是不是得填寫利潤(rùn)表上的全年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤(rùn)數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤(rùn)總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤(rùn)總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師好,二季度 計(jì)提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000? 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0?
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤(rùn),第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
二季度繳了一萬多的所得稅,三季度也是有利潤(rùn)的,為什么申報(bào)時(shí)系統(tǒng)顯示應(yīng)交是0
請(qǐng)問老師,所得稅4季報(bào)申報(bào)的時(shí)候顯示利潤(rùn)總和是3萬,彌補(bǔ)以前年度虧損后顯示交稅為0,那是不是匯算清繳的時(shí)候也應(yīng)該是0,不用繳稅。
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關(guān)系是嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬,工資是不是10000除以21.75乘以9,1號(hào)和2號(hào)端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號(hào)
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢一下,我有一套房,打算做商轉(zhuǎn)公,同時(shí)近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個(gè)比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請(qǐng)問,一般納稅人補(bǔ)繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開了經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理海運(yùn)費(fèi)5萬多,是帶6%稅點(diǎn)的專票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
老師,我想問問個(gè)人成立了一個(gè)個(gè)體,這個(gè)不用申報(bào)個(gè)稅吧
沒有截圖
看您有沒有購一次性扣除的大額資產(chǎn)
沒有這個(gè)
那您那你們要發(fā)個(gè)截圖上來看看,提示些什么
我們這個(gè)季度的利潤(rùn)是29w,上個(gè)季度繳納了1w的所得稅,正常這個(gè)季度有利潤(rùn)是不是也應(yīng)該繳稅
是的沒錯(cuò), 是這樣的上期利潤(rùn)總額填的多少?
上期填的40
我的問題是這個(gè)季度也有29的利潤(rùn),為什么不用交企業(yè)所得稅
填錯(cuò)了數(shù)據(jù),這個(gè)是填累計(jì)數(shù)的,一季填1-3月累計(jì),二季填1-6月,三季1-9月累計(jì)數(shù)
我已經(jīng)申報(bào)了,能作廢嗎
可以的,您試一下,不行去大廳
我剛看了一下報(bào)表,這個(gè)數(shù)據(jù)就是本年累計(jì)數(shù)
是累計(jì)數(shù)就沒有問題說明三季度可能沒有增加盈利
已經(jīng)計(jì)提了這部分稅費(fèi)要怎么處理
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的