你好,這里的消費稅=不含稅收入*消費稅稅率=60000*15%=9000

1.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務6中香水精為應稅消費品):(1)采收方式銷售化妝品1500套,不含稅出廠價440元/套,開具增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護膚護發(fā)品組成套裝銷售,每套不含稅售價300元,其中化妝品200元,護膚護發(fā)品100元,共銷售150套,款項通過銀行收訖。(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。(5)從國外購進化妝品一批,關稅完稅價格為68000元,關稅34000元,款項均以銀行存款支付。(6)委托甲企業(yè)加工香水精,發(fā)出材料成本50000元,支付加工費5250元(不含稅),香水精已收回,款項已付訖,甲企業(yè)無同類香水精銷售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:計算該化妝品廠5月應繳納的消費稅,并對上述業(yè)務進行賬務處理
1.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務6中香水精為應稅消費品):(1)采收方式銷售化妝品1500套,不含稅出廠價440元/套,開具增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護膚護發(fā)品組成套裝銷售,每套不含稅售價300元,其中化妝品200元,護膚護發(fā)品100元,共銷售150套,款項通過銀行收訖。(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。(5)從國外購進化妝品一批,關稅完稅價格為68000元,關稅34000元,款項均以銀行存款支付出材料成本50000元,支付加工費5250元(不含稅),香水精已收回,款項已付訖,甲企業(yè)無同類香水精銷售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:做以上業(yè)務的會計分錄(謝謝老師?。?/p>
(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。計算它的消費稅(雖題目不完整,但是不影響,謝謝老師)
(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。它的消費稅9000是怎么計算出來的?
.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務6中香水精為應稅消費品):(1)當月采取直接收款方式銷售化妝品1500套,不含稅出廠價440元/套,開具增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護膚護發(fā)品組成套裝銷售,每套不含稅售價300元,其中化妝品200元,護膚護發(fā)品100元,共銷售150套,款項通過銀行收訖。(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。(5)從國外購進化妝品一批,關稅完稅價格為68000元,關稅34000元,款項均以銀行存款支付。(6)委托甲企業(yè)加工香水精,發(fā)出材料成本50000元,支付加工費5250元(不含稅),香水精已收回,款項已付訖,甲企業(yè)無同類香水精銷售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:計算該化妝品廠5月應繳納的消費稅。
你好,請問一下個體戶查賬征收,是要取得成本票和進項票嗎?個體戶的做賬會計科目是有什么不同嗎?
請樸老師回答:本年度第二季度,進貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進貨成本扣完,第三季度實際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本。
個體戶清稅手續(xù)是什么流程?
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應收賬款6442貸主營業(yè)務收入6378,應交稅費63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應該怎么做呢?
預交庫房租金怎么做賬,今后怎么分攤到每個月
該被投資單位當前屬期已認定為定期定額征收,請先前往稅務大廳調整定期定額的核定信息后,再來辦理經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報表!??!老師這是什么意思7月開的個體戶
本年度第二季度,進貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進貨成本扣完,第三季度實際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本。
我有一家新企業(yè),做的業(yè)務是跟韓國的公司合作,在國內(nèi)承接一些韓國藝人演唱會的項目,我們作為項目投資方投資這個演唱會項目,演出結束后分成。前期我公司會收到一筆2000萬的款項,需要給別人開具信息服務費專票。我該怎么處理開票事宜,我已進行稅務登記,激申請為一般納稅人。接下來我需要做哪些事情?如果需要發(fā)票先增版增量以應對之后的大額開票問題,我需要準備哪些資料可以申請發(fā)票增量,有沒有稅務風險?如果我需要開票出去2000萬,怎么做稅務籌劃能讓我公司成本降到最低?
本年度第二季度,進貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進貨成本扣完,第三季度實際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應收賬款6442貸主營業(yè)務收入6378,應交稅費63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應該怎么做呢?