你好,發(fā)票不要調(diào)整了,你在十月份紅沖暫估的,然后再做發(fā)票
6月份剛注冊(cè)的公司,稅務(wù)申請(qǐng)的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務(wù)開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個(gè)月都有費(fèi)用產(chǎn)生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報(bào)企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報(bào),還有就是這個(gè)費(fèi)用怎么走賬呢?還請(qǐng)老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
老師我們8月份小規(guī)模開出一張發(fā)票,9月升成一般納稅人,但是9月把8月份一張小規(guī)模發(fā)票做負(fù)數(shù)了,報(bào)稅去稅務(wù)局不能報(bào),有什么辦法解決嗎,9月份按一般納稅人報(bào)的稅,
您好老師,6月份成立公司,至8月份是小規(guī)模,9月份是一般納稅人,問題來了,8月份收到專票發(fā)票,但是是9月份是一般納稅人,我可以8月份收到的發(fā)票在9月份抵扣嗎?謝謝老師
老師好,有一筆9月份的成本費(fèi)用,沒注意,做到9月份了,一看發(fā)票是10月份的,都報(bào)完稅了,小規(guī)模納稅人,怎么調(diào)整呢? 謝謝
你好 老師 我們是小規(guī)模納稅人 異地施工9月開票預(yù)繳稅款繳納成8月了 10月份更正到9月了 那這筆賬怎么做 9月末結(jié)轉(zhuǎn)稅的時(shí)候怎么做分錄呢
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
我們公司的廠房出租給另一個(gè)公司,租房合同的出租方跟廠房產(chǎn)權(quán)人不是一個(gè),收房租應(yīng)該用出租方的賬號(hào)收還是產(chǎn)權(quán)人的賬號(hào)收,如果要用產(chǎn)權(quán)人的賬戶收款,需要補(bǔ)什么協(xié)議
老師,房地產(chǎn)公司交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),稅務(wù)局的人說我們沒交契稅,這個(gè)還要交契稅嗎?
老師,物業(yè)公司飲用水檢測(cè)費(fèi)可以算入成本不1600元
沒有信用減值損失科目 用什么科目
老師年度匯算清繳調(diào)整完還是虧損,怎么做分錄?
平時(shí)公司賬上錢放進(jìn)活期理財(cái)?shù)氖找?,在年?bào)里這應(yīng)該填列在投資收益明細(xì)表的那個(gè)項(xiàng)目里?
這憑證沒有粘貼吧,不要在9月粘貼這個(gè)發(fā)票。
沒有,這個(gè)不用處理了嗎
你好,什么不需要處理?
這個(gè)會(huì)計(jì)憑證不用處理了嗎
你好,這個(gè)憑證不用做處理,相當(dāng)于是九月份暫估,然后十月份發(fā)票到了紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。