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老師好,有一筆9月份的成本費(fèi)用,沒注意,做到9月份了,一看發(fā)票是10月份的,都報(bào)完稅了,小規(guī)模納稅人,怎么調(diào)整呢? 謝謝

2022-10-17 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 14:31

你好,發(fā)票不要調(diào)整了,你在十月份紅沖暫估的,然后再做發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-10-17 14:31

這憑證沒有粘貼吧,不要在9月粘貼這個(gè)發(fā)票。

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快賬用戶7350 追問 2022-10-17 14:32

沒有,這個(gè)不用處理了嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 14:32

你好,什么不需要處理?

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快賬用戶7350 追問 2022-10-17 14:33

這個(gè)會(huì)計(jì)憑證不用處理了嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 14:38

你好,這個(gè)憑證不用做處理,相當(dāng)于是九月份暫估,然后十月份發(fā)票到了紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。

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你好,發(fā)票不要調(diào)整了,你在十月份紅沖暫估的,然后再做發(fā)票
2022-10-17
你好,你單位符合這個(gè)情況嗎 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》,納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-09-05
你好,你開的是1%的稅率嗎?九月份你的稅率是多少?
2020-10-29
增值稅0申報(bào) 所得稅安虧損申報(bào) 費(fèi)用做做開辦費(fèi)
2020-09-15
同學(xué),結(jié)轉(zhuǎn)稅的話,你要更正之前增值稅申報(bào)表
2023-10-19
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