同學(xué)你好 這個(gè)按照合同量交
按合同交印花稅 后期實(shí)際噸位超過當(dāng)時(shí)簽訂的合同量噸位 這個(gè)交印花稅時(shí) 按照合同量交 還是按照實(shí)際噸位交?
請問印花稅是按照購銷合同的萬分之三納稅,如果我企業(yè)簽訂的是框架合同,合同中表明按照每月實(shí)際訂單量發(fā)貨和付款,合同中沒有價(jià)款。那我還需要交印花稅么?
合同印花稅假如當(dāng)時(shí)簽訂的時(shí)候不含稅按照百分之一簽的,但是真正開票的時(shí)候是開的9,那么交印花稅的時(shí)候是按照合同約定的不含稅開啊,還是按照實(shí)際開票的交啊
印花稅入賬收入,成本申報(bào),需要加上增值稅近,銷項(xiàng)的金額嗎?有就是我按照實(shí)際入賬不按照實(shí)際簽訂合同交印花稅需要考慮稅的部分嗎?
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?