你好,交印花稅時(shí)不包括單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
老師,請(qǐng)問印花稅是簽合同的時(shí)候就要繳納,還是按實(shí)際開發(fā)票的時(shí)候繳納?
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國(guó)家免稅),請(qǐng)問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
按合同交印花稅 后期實(shí)際噸位超過當(dāng)時(shí)簽訂的合同量噸位 這個(gè)交印花稅時(shí) 按照合同量交 還是按照實(shí)際噸位交?
老師,合同簽訂時(shí),稅金單獨(dú)列示,印花稅繳納是按照不含稅金額交,那如果是開普通發(fā)票的合同,稅金也單獨(dú)列示了,也是按照不含稅金額交印花稅嗎,謝謝
老師,合同簽訂的時(shí)候,價(jià)稅分離,那交印花稅的金額是可以按不含稅價(jià)去交嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
我知道,我的意思是假如合同簽10000,不含稅簽的是1%,不含稅價(jià)是9900.99,但是實(shí)際執(zhí)行合同的時(shí)候開票的是9個(gè)點(diǎn),不含稅的9174.31,那么交印花稅是按照9900.99交還是9174.31交呢
咱們稅款已經(jīng)分開寫了,不含稅的金額永遠(yuǎn)不變的,就是按不含稅的。
就是當(dāng)時(shí)簽合同簽錯(cuò)了也按錯(cuò)的交對(duì)吧,
還有就是我公司是一般納稅人,可以開具1%的發(fā)票給對(duì)方嗎
不含稅的金額不是沒有錯(cuò)嗎?就按照這個(gè)。
咱變化的是稅率,就是說不含稅的金額不會(huì)變的。
稅率變了,不含稅的金額不就變了嗎老師啊
那就按合同上簽訂的來交。