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老師,我公司審計出了報告,需要調(diào)整賬,賬調(diào)整了的話,收入的部分是開具了發(fā)票,但是賬務處理目前不能直接確認收入,這樣的話,稅務局的報表就跟我的財務報表不一致,這樣要怎么處理呢???

2022-10-17 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 10:57

你好;? ? ? ? 那你開票 做;? ?借? 銀行存款或者應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅;這樣掛? ?

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你好;? ? ? ? 那你開票 做;? ?借? 銀行存款或者應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅;這樣掛? ?
2022-10-17
你好 記錯了 還是什么?
2021-09-27
同學你好 這個你可以按照審計的調(diào)賬
2022-05-13
你好,不用調(diào)整的,可以有差異。
2020-12-02
你好 這個月做收入 在這個月申報就可以 之前做了預收賬款的嗎
2021-06-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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