你好;? ? ? ? 那你開票 做;? ?借? 銀行存款或者應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅;這樣掛? ?
上季度公司以實物入資進行了實收資本的賬務處理,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這樣處理不合適,上季度的財報也體現(xiàn)了,如果現(xiàn)在不想這樣處理的話,請問賬務怎么調(diào)整?這個季度報表實收資本直接減少可以嗎?
老師,我們接手代理記賬公司的賬務回來,這邊同事錄期初數(shù)的時候,就直接改了一些不正確的數(shù)據(jù),但是就導致我們期初數(shù)據(jù)不平,這樣我結賬結不了,我要是去調(diào)整期初數(shù)據(jù)的話,是不是我的賬就不對了,報表也不對了。這個應該怎么做呢
老師,我公司審計出了報告,需要調(diào)整賬,賬調(diào)整了的話,收入的部分是開具了發(fā)票,但是賬務處理目前不能直接確認收入,這樣的話,稅務局的報表就跟我的財務報表不一致,這樣要怎么處理呢???
老師,請問下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計的財報數(shù)據(jù)不一致,(財報跟電子稅務局的報告是一致的),主要發(fā)生在應收賬款,其他應收款和預付賬款這三大類,但是我們公司這三個科目下都是有明細科目的,現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢,少的金額直接補計,不劃分明細科目嗎
公司出售了一臺貨車,開了二手車發(fā)票,申報增值稅的時候是按照發(fā)票來申報收入。那實際做賬的時候是按照清理的收益來確認收入,這樣的話財務報表上面的收入和增值稅申報表上面的收入就會不一樣,這是正常的么。還是說在申報財務報表的時候手動把收入調(diào)整成一樣的
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師,員工去工廠驗貨,報銷的住宿費跟交通費,記入什么科目?
老師,我想問一下,驗資報告是由誰出的?我注冊資金轉(zhuǎn)進去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來使用?
個稅扣繳端人員報送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進項稅走到了待認證進項稅,但是認證了以后卻沒有轉(zhuǎn)出來,我核對了了一下實際的待認證進項稅是100083.78. 請問老師,這個分錄我這樣做對嗎
出售了一臺車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報稅:按簡易辦法計稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因為好多員工報銷的,采購的都是開具13稅率的普票