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發(fā)放員工中秋節(jié)過節(jié)費(fèi)500元,怎么做賬?要報(bào)個(gè)稅嗎?

2022-10-17 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 10:05

你好,要報(bào)個(gè)稅 ?借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

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快賬用戶2207 追問 2022-10-17 10:05

不可以計(jì)入福利費(fèi)嗎?還是計(jì)入福利費(fèi)也要報(bào)個(gè)稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:07

是的哦,要申報(bào)的,不能直接計(jì)入福利費(fèi),要通過應(yīng)付職工薪酬核算

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你好,要報(bào)個(gè)稅 ?借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-10-17
您好,是過節(jié)發(fā)放的現(xiàn)金,是吧
2024-10-09
是,做賬計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) ,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅
2025-09-28
公司發(fā)放按工會(huì)文件的過節(jié)費(fèi),可按以下方式做賬: 一、計(jì)提過節(jié)費(fèi) 如果公司承擔(dān)部分過節(jié)費(fèi),計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 二、發(fā)放過節(jié)費(fèi) 1.?以貨幣形式發(fā)放: - 從工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支部分: - 借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款等 - 公司承擔(dān)部分: - 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款等 2.?以實(shí)物形式發(fā)放: - 購進(jìn)實(shí)物時(shí): - 借:庫存商品等 貸:銀行存款等 - 發(fā)放時(shí): - 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 貸:庫存商品等 同時(shí),應(yīng)注意按照相關(guān)稅法規(guī)定,過節(jié)費(fèi)一般需要并入員工當(dāng)月工資薪金所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。
2024-10-16
過節(jié)費(fèi)應(yīng)計(jì)入職工福利費(fèi)。會(huì)計(jì)分錄為:借記“應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。請(qǐng)根據(jù)公司具體情況調(diào)整會(huì)計(jì)科目。
2024-10-16
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