同學(xué)你好 對的 是這樣的
我們是一家科技公司 主營信息技術(shù)服務(wù) 我們公司銷售一款產(chǎn)品既有硬件也有軟件部分 金額不能區(qū)分 我們是否可以按照信息技術(shù)*技術(shù)服務(wù)開票
軟件產(chǎn)品的解決方案是按照軟件服務(wù)費(fèi)6個點(diǎn)開票還是軟件產(chǎn)品13個點(diǎn)開票?
我們公司是科技公司。請問我們公司開發(fā)一款軟件賣給客戶,那是按照軟件開發(fā)6個點(diǎn)的(技術(shù)服務(wù)費(fèi)開票)還是按照軟件產(chǎn)品13個點(diǎn)開發(fā)票
我們公司銷售一款軟件給客戶。假設(shè)軟件產(chǎn)品10萬元,安裝部署及培訓(xùn)1萬。那現(xiàn)在我是11萬都按照軟件產(chǎn)品開13個點(diǎn)的發(fā)票呢?還是10萬開13個點(diǎn)的軟件產(chǎn)品,1萬元開6個點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
一項(xiàng)銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。 請問下老師,是不是這么理解。比如說我銷售軟件A及其安裝部署是要按照13個點(diǎn)的軟件產(chǎn)品開票。我銷售軟件A,部署軟件B。就是可以按照軟件產(chǎn)品13個點(diǎn)和服務(wù)費(fèi)6個點(diǎn)開票是嗎?是這么理解嗎?(混合銷售和兼營銷售)
老師注銷公司的時候有退稅,等時間長,這個退稅的錢會自動沒了嗎?
全資子公司給母公司分配股利的涉稅問題
發(fā)票提額需要準(zhǔn)備什么資料
2025年4月制造費(fèi)用明細(xì)表這些單據(jù)我可以問全盤會計拿來看一下嗎,我知道金額,不見單,核算成本
銀行電子回單,付款方是轉(zhuǎn)賬取款,付款了嗎,
取得的會務(wù)費(fèi)相關(guān)發(fā)票,有10萬不合規(guī)的發(fā)票已經(jīng)入賬報稅了,所得稅匯算清繳時,想要納稅調(diào)增,應(yīng)該怎么填
公司購買廠服給員工,屬于勞保費(fèi)用嗎
老師 跨省項(xiàng)目施工,外經(jīng)證,必須是電子稅務(wù)局里面下載的嗎?自己制作一個表格 ,可以嗎?
老師們好,想問下,2025年2月在賬務(wù)交接時,發(fā)現(xiàn)上年度多計提了印花稅,如何補(bǔ)救,另外做2024年匯算清繳時需要進(jìn)行納稅調(diào)增嗎
老師,應(yīng)收款因?yàn)樨浧疯Υ蒙偈詹糠挚?,賬務(wù)怎么處理比較好?
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6個點(diǎn)是嗎?
同學(xué)你好 對 開技術(shù)服務(wù)是六個點(diǎn) 如果合同簽的是產(chǎn)品那就是13%