你好,銷售一款產(chǎn)品就是銷售貨物的,13%的,小規(guī)模1%
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票嗎
我們是一家科技公司 主營信息技術(shù)服務(wù) 我們公司銷售一款產(chǎn)品既有硬件也有軟件部分 金額不能區(qū)分 我們是否可以按照信息技術(shù)*技術(shù)服務(wù)開票
我們公司是科技公司主營代理騰訊產(chǎn)品,騰訊開給我們公司是(信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費),我們轉(zhuǎn)賣給客戶,也是開(信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費)。請問我司是否可以享受增值稅加計抵減策(現(xiàn)代服務(wù)-信息服務(wù)業(yè))
我們公司是科技公司,賣一軟軟件給客戶。這款軟件我們委托其他公司開發(fā)(他們開票技術(shù)服務(wù)費6個點)。那我開票給客戶是按照13個點的軟件產(chǎn)品還是技術(shù)服務(wù)費6個點?
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購的,這個技術(shù)服務(wù),我們沒有進項票做成本可以嗎?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
措辭錯誤 意思是銷售一項 有硬件然后也有服務(wù)在一起無法區(qū)分 可以按照6個點開技術(shù)服務(wù)嗎
不可以按照6個點開技術(shù)服務(wù)
那要怎么開票
開票銷售貨物-軟件