你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款?
10日,采用委托收款方式向乙公司銷售一批商品,發(fā)出的商品滿足收入確認(rèn)條件,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500000元,增值稅稅額為65000元;用銀行存款為乙公司墊付運(yùn)費(fèi)40000元,增值稅稅額為3600元,上述全部款項(xiàng)至月末尚未收到。 老師,這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么做??
甲公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算,2019年12月初“應(yīng)收賬款”科目借方余額1,000,000元(各明細(xì)科目無(wú)貸方余額),“應(yīng)收票據(jù)”科目借方余額500,000元,“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目貸方余額100,000元。2019年12月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)7日,采用委托收款方式向乙公司銷售一批商品,發(fā)出的商品滿足收入確認(rèn)條件,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500,000元,增值稅稅額為65,000元,商品成本為380,000元;用銀行存款為乙公司墊付運(yùn)費(fèi)50,000元,增值稅稅額為4,500元,上述全部款項(xiàng)至月末尚未收到。 編制甲公司銷售商品的會(huì)計(jì)分錄
(四)甲公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算,2019年12月初“應(yīng)收賬款”科目借方余額800000元(各明細(xì)科目無(wú)貸方余額),“應(yīng)收票據(jù)”科目借方余額300000元,“壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款”科目貸方余額80000元。2019年12月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,采用委托收款方式向乙公司銷售一批商品,發(fā)出的商品滿足收入確認(rèn)條件,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500000元,增值稅稅額為65000元;用銀行存款為乙公司墊付運(yùn)費(fèi)40000元,增值稅稅額為3600元,上述全部款項(xiàng)至月末尚未收到。(2)18日,購(gòu)入一批原材料,取得并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270000元,增值稅稅額為35100元,材料驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司背書轉(zhuǎn)讓面值300000元,不帶息的銀行承兌匯票結(jié)算購(gòu)料款,不足部分以銀行存款補(bǔ)付。寫出分錄就好。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年11月5日,向乙公司銷售一批商品,屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為800000元,增值稅稅額104000元;甲公司以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為180元,銷貨款及所墊運(yùn)費(fèi)均尚未收到;該批商品的成本為500000元,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫(kù),滿足收入確認(rèn)條件。請(qǐng)做賬務(wù)處理
甲公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷售商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元,增值稅稅額為39000元;以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)10000元、增值稅900元,全部款項(xiàng)尚未收到。
民營(yíng)企業(yè)之間的投資,投資的有限公司,盈利后分紅是通過(guò)利潤(rùn)總額分嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司提供實(shí)發(fā)工資,需要倒計(jì)個(gè)稅,這邊有什么簡(jiǎn)變得方法或表格嗎
老師我對(duì)于一些不同勞務(wù)不太理解,加工修理修配,建筑勞務(wù),類似純勞務(wù)公司這種,開(kāi)發(fā)票大類怎么開(kāi)???
物業(yè)公司,是他自己的地下停車位,我們收管理費(fèi),開(kāi)什么發(fā)票給業(yè)主?
老師,隨便一個(gè)公司都可以開(kāi)始純勞務(wù)的發(fā)票嗎?大類是勞務(wù)*?jiǎng)趧?wù)費(fèi)???
老師公現(xiàn)金付的臨時(shí)工的工資320沒(méi)有簽字我怎么做賬
公司如何避免員工告公司啊老師
老師,問(wèn)下哦,供應(yīng)商加收稅點(diǎn),那加收的稅費(fèi)是用不含稅金額??稅點(diǎn),還是用含稅金額??稅點(diǎn)呢 加收稅點(diǎn)的錢是直接開(kāi)在發(fā)票里嘛
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報(bào)7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的加工修理修配???