你好,學員,這個實際繳納的時候
老師計提增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時候,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費?
您好老師,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的科目房地產(chǎn)公司什么時候怎么處理
應交稅費—應交增值稅 借方有 轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?為什么老師說年底時候,把進項稅額留底轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 記得賬本上 借方是 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師好,有一個關于“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的問題想請教一下:計提增值稅時,借“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅” 貸“應交稅費-未交增值稅”交納增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 ,此時“應交稅費-未交增值稅 ”科目是平的,那“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目不平,如何轉(zhuǎn)平呢(轉(zhuǎn)平的分錄是什么)?一般在什么時侯需要把它轉(zhuǎn)平?月末還是年末?
請問股權轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬,股權持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊認繳1000萬,實繳10萬,在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應付款-社保,實際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來換了個件,這個合同怎么簽
公司給員工報個稅的收入是5000,但是扣除社保他應到手4500,500是個人承擔的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導致公司承擔了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔他社保,分錄寫借應付職工薪酬 貸管理費用社會保險費,以后從他工資扣除,分錄寫借管理費用—社會保險費可以嗎
老師好,兩個公司共同做一個生意,財務怎么做到互相制約?實行財務雙管制?
老師您好!停車場安裝道閘入管理費用什么二級科目?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費專票怎么入賬
24年的獎金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報嗎
您好老師,9月份實際繳納了增值稅641520元,這個怎么處理
您好老師,9月份實際繳納了增值稅641520元,這個怎么處理 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
您好老師,房地產(chǎn)公司確認收入10693998.26元,以前繳的預交增值稅3%金額320819.95元,剩余6%的稅額641639.89元9月份繳了,這個會計分錄的時候以前繳的預交和9月份繳的稅 1,借:應交稅費—未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—預交增值稅—320819.95 銀行存款—641520 2,借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—未交增值稅—962459.84 這樣分錄了,這個對不對老師,我現(xiàn)在不知道轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目9月份稅也繳了,在需不需要分錄?
這個對不對老師,我現(xiàn)在不知道轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目9月份稅也繳了,在需不需要分錄? 轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以的
那老師您的意思, 借:應交稅費—未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—預交增值稅—320819.95 銀行存款—641520 就可以了嗎?
那老師您的意思, 借:應交稅費—未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—預交增值稅—320819.95 銀行存款—641520 就可以了嗎? 三季度
那老師您的意思, 借:應交稅費—未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—預交增值稅—320819.95 銀行存款—641520 就可以了嗎? 是的
但是老師未交增值稅科目出來負數(shù)這個對嗎?
不對的,最終的余額是零,不是零的話,調(diào)整到未交增值稅
怎么調(diào)老師
借應交稅費—未交增值稅 貸應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣調(diào)整嗎老師
是的,學員,是這樣的
您好老師,現(xiàn)在應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出增值稅科目有數(shù)字962459.84元,這個意思是我已經(jīng)交完稅的意思嗎?,不到銷項稅額科目
您好老師,現(xiàn)在應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出增值稅科目有數(shù)字962459.84元,這個意思是我已經(jīng)交完稅的意思嗎?,不到銷項稅額科目 是的
比如老師以前每個月繳預交的時候計提未交增值稅的話 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 這樣的話現(xiàn)在實際繳納怎么分錄
比如老師以前每個月繳預交的時候計提未交增值稅的話 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 這樣的話現(xiàn)在實際繳納怎么分錄 借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款